国内免费自拍视频,日韩在线播放av,亚欧洲精品在线观看,中文色,日韩有码中文字幕在线,岛国午夜视频,日韩欧美精品在线播放

文件管理制度

時(shí)間:2025-11-19 12:24:07 好文 我要投稿

文件管理制度(推薦)

  在快速變化和不斷變革的今天,人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編精心整理的文件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

文件管理制度(推薦)

文件管理制度1

  1、總則

  1.1目的

  為了提高公司內(nèi)控管理水平,加強(qiáng)公司各類文件的保密,防止公司生產(chǎn)經(jīng)營等各類信息的泄密和流失,特制定本制度。

  1.2范圍

  公司的保密文件是指與公司一切經(jīng)營活動有關(guān)的,公司不允許對外公布和擴(kuò)散的文件,包括但不限于:各種往來文件、函件、文檔、報(bào)告、報(bào)表、會議紀(jì)要等。

  2、密級劃分

  2.1保密文件根據(jù)其內(nèi)容不同,分為絕密、機(jī)密、秘密文件;

  2.2“絕密”文件:是指包含公司最重要的機(jī)密,關(guān)系公司未來發(fā)展的前途命運(yùn),對公司根本利益有著決定性影響的保密文件;

  2.3“機(jī)密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露會使公司的安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的保密文件;

  2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

  3、密級標(biāo)識

  3.1密級確認(rèn)后,文件應(yīng)當(dāng)按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應(yīng)標(biāo)識。專用印章由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)保管。

  3.2絕密文件應(yīng)當(dāng)在其文件每一頁的右上角加蓋“絕密”專用印章。

  3.3機(jī)密文件應(yīng)當(dāng)在其文件每一頁的右上角加印“機(jī)密”專用印章。

  3.4秘密文件應(yīng)在其文件首頁的右上角加印印“秘密”專用印章。

  4、文件打印

  4.1絕密、機(jī)密文件:由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)打印。

  4.2秘密文件:綜合部指定人員打印好秘密文件后,應(yīng)將磁盤文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查,不得私自拷貝秘密文件。

  5、文件分發(fā)

  5.1絕密、機(jī)密、秘密文件的分發(fā)應(yīng)當(dāng)有所記錄。絕密、機(jī)密、秘密文件必須發(fā)至相關(guān)部門指定文件接收人簽收。

  5.2絕密、機(jī)密文件、秘密文件嚴(yán)禁在內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、公開和傳送。

  5.3在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應(yīng)當(dāng)首先按其密級由公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn),并在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

  6、查閱、申請復(fù)制

  6.1查閱權(quán)限:

  6.1.1查閱公司文件必須填寫文件查閱申請表。(附件表格《文件調(diào)閱、復(fù)印申請表》)

  6.1.2絕密文件、機(jī)密文件:主辦部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

  6.1.3秘密文件:主辦部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

  6.2復(fù)制權(quán)限:

  6.2.1申請復(fù)制文件必須填寫文件復(fù)印申請單。(附件《文件調(diào)閱、復(fù)印申請表》)

  6.2.2嚴(yán)禁復(fù)制絕密文件。

  6.2.3機(jī)密文件復(fù)印:必須主辦部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

  6.2.4秘密文件復(fù)印:完成部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

  7、文件保管、存檔

  7.1絕密、機(jī)密、秘密文件由文件的簽收人和簽發(fā)人親自保管。

  7.2絕密、機(jī)密、秘密文件的查閱人和機(jī)密、秘密文件的復(fù)制應(yīng)當(dāng)在文件保管人處進(jìn)行登記,以備核查。

  7.3如絕密、機(jī)密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應(yīng)立即向公司相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。

  8、保密責(zé)任

  8.1絕密、機(jī)密、秘密文件的保管人不得擅自復(fù)制文件,不得讓無關(guān)人員接觸這些文件。

  8.2嚴(yán)禁未被授權(quán)的人員查閱、復(fù)制和摘抄絕密、機(jī)密、秘密文件。

  8.3員工在離職時(shí)不得攜帶公司的秘密、機(jī)密、秘密文件。

  8.4如以上行為一旦發(fā)現(xiàn),公司將嚴(yán)肅處理。情節(jié)嚴(yán)重者,公司將追究其法律責(zé)任。

  9、作廢文件的`處理

  文件保管人應(yīng)對保管的文件進(jìn)行定期清理。已過時(shí)或作廢的文件要進(jìn)行銷毀或者解密。絕密、機(jī)密、秘密文件的解密和銷毀須由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行。(附件《文件銷毀申請表》)

  10、監(jiān)督和檢查

  各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對本部門機(jī)密、秘密文件的保密情況進(jìn)行有效監(jiān)管,對違反管理規(guī)定的行為要及時(shí)指正,對嚴(yán)重違反者要立即上報(bào)。

  同時(shí)對本部門保密文件的控制情況有所記錄,并應(yīng)根據(jù)最新記錄對各保密執(zhí)行情況進(jìn)行不定期檢查,對違反管理規(guī)定的情況要通報(bào)批評;對嚴(yán)重違反規(guī)定,可能或者已經(jīng)造成重大損失的情況要立即匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

  11、附則

  本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行! 

文件管理制度2

  涉密文件管理制度

  一、收文制度接收國家秘密文件、資料,密件包裝應(yīng)當(dāng)由辦公室保密人員拆封。同時(shí)應(yīng)單獨(dú)設(shè)薄登記,接收人員應(yīng)及時(shí)履行清點(diǎn)、登記、編號、簽收等手續(xù)。

  二、發(fā)文制度分發(fā)國家秘密文件、資料,必須嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍發(fā)放,不得擅自擴(kuò)大范圍。發(fā)文人員應(yīng)履行登記、編號、簽收手續(xù),并嚴(yán)格分發(fā)范圍,遵守相關(guān)規(guī)定;簽收時(shí)必須逐件清點(diǎn)、核對。傳遞涉密文件、資料應(yīng)當(dāng)通過保密員進(jìn)行,文件應(yīng)包裝密封,嚴(yán)格按規(guī)定登記簽收。

  三、制作(打。┲贫戎谱鲊颐孛芪募①Y料,應(yīng)當(dāng)按照《保密法》規(guī)定,履行定密程序,標(biāo)明密級和保密期限,注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量,絕密級、機(jī)密級的應(yīng)當(dāng)編排順序號。使用計(jì)算機(jī)制作秘密文件、資料的,該計(jì)算機(jī)不能與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。密件應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部文印室印刷,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的數(shù)量制作,不得多制、私留。

  四、閱讀(傳閱)制度涉密文件、資料須按規(guī)定范圍傳達(dá)、閱讀,不得擅自擴(kuò)大范圍,也不得向無關(guān)人員泄露文件內(nèi)容。傳閱涉密文件,由辦公室保密員負(fù)責(zé)專夾專閱,并填寫“傳閱單”,記載夾內(nèi)密件份數(shù)、編號和閱讀時(shí)間等,閱后簽字并主動退回,不得橫傳,對急辦的文件,保密員要及時(shí)催辦。涉密文件應(yīng)在辦公室或機(jī)要室閱讀,絕密級文件應(yīng)當(dāng)即閱即批即退,并有保密員在。

  五、借閱制度閱讀和使用涉密文件、資料應(yīng)當(dāng)在符合保密要求的辦公場所進(jìn)行,確需在辦公場所外閱讀和使用的,要履行嚴(yán)格的借閱記錄手續(xù)。借閱人對文件負(fù)有安全和保密的責(zé)任,自覺做到按期歸還,再用再借,嚴(yán)禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應(yīng)按時(shí)限要求及時(shí)追回。密級文件資料,未經(jīng)密級確定機(jī)關(guān)、單位或者上級機(jī)關(guān)批準(zhǔn),禁止復(fù)制、復(fù)英摘抄、匯編。如復(fù)英摘抄、匯編機(jī)密級和秘密級文件,必須經(jīng)批準(zhǔn)并履行審批手續(xù),同時(shí)不得改變其密級、保密期限和知悉范圍,并視同原件管理。

  六、清退制度按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)清退的涉密文件、資料,原則上應(yīng)按要求退回原制發(fā)的機(jī)關(guān)、單位。特殊情況的,應(yīng)說明原因并報(bào)經(jīng)原制發(fā)機(jī)關(guān)同意。

  七、銷毀制度需要銷毀的涉密文件、資料由保密員造冊,報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批,并履行清點(diǎn)、登記手續(xù),不得擅自銷毀。送指定造紙廠銷毀的,要有保密員等二人以上押運(yùn)和監(jiān)銷。嚴(yán)禁將涉密載體作為廢品出售。

  一、涉密文件的擬制、印刷、傳遞、承辦、借閱、保管、歸檔、移交和銷毀,必須嚴(yán)格履行審批、清點(diǎn)、登記、簽收等手續(xù)。

  二、涉密文件由單位保密員統(tǒng)一管理,閱辦涉密文件必須在辦公室或者安全保密的場所進(jìn)行,對密級文件必須實(shí)行專人保管,專冊登記,專柜存放,個(gè)人不得私自保存涉密文件資料。

  三、發(fā)出、收到和內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)的涉密電報(bào)、文件、資料,必須登記、編號,在交接時(shí),必須履行簽字手續(xù)。外出開會發(fā)的秘密文件,要妥善保管,回單位后及時(shí)交給保密員處理;

  四、傳閱涉密文件、資料,由保密員直接傳遞,不得任意橫傳。因工作需要長時(shí)間使用的,要向保密員辦理手續(xù)。

  五六、凡因工作需要復(fù)印、印制涉密文件資料,應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。復(fù)印后的涉密文件資料按涉密文件管理。

  六、確因工作需要攜帶涉密文件資料外出的',需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并采取相應(yīng)的保密措施。不準(zhǔn)在公共場所停留、游覽、購物、探親訪友等,返回單位后要及時(shí)交保密員保管,確保國家秘密安全。

  七、干部調(diào)動工作時(shí),應(yīng)將自己使用的文件、資料進(jìn)行清理,全部移交。

  八、涉密文件資料的清退和銷毀。閱辦的涉密文件應(yīng)當(dāng)及時(shí)清退,需要銷毀的涉密文件資料,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,登記造冊,交由區(qū)保密局統(tǒng)一集中銷毀,個(gè)人均不可自行、隨意銷毀。嚴(yán)禁將各類涉密載體或者內(nèi)部資料、刊物當(dāng)廢品出售。對違反保密規(guī)定,使涉密文件資料發(fā)生失泄密的,依照國家法律和有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,追究責(zé)任。

  九、涉密文件資料須定期收回上交,發(fā)現(xiàn)丟失,及時(shí)匯報(bào)并立即追查處理。

  附:九條保密守則

  1、不該說的秘密,絕對不說;

  2、不該問的秘密,絕對不問;

  3、不該看的秘密,絕對不看;

  4、不該記錄的秘密,絕對不記錄;

  5、不在非保密本上記錄秘密;

  6、不在私人通信中涉及秘密;

  7、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)撁孛埽?/p>

  8、不在不利于保密的地方存放密件、資料;

  9、不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

  一、收文。收到上級或其他部門發(fā)來的文件后要履行簽收手續(xù),簽收人應(yīng)注明收到的具體時(shí)間,書寫其文件的全稱。簽收后要認(rèn)真核對信封號碼、件數(shù),開拆后要認(rèn)真核對文件的文號、件數(shù)與發(fā)文通知單是否相符,如有差錯(cuò),應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,文件拆封應(yīng)由文件管理人員或指定的人員負(fù)責(zé),其他人員無權(quán)拆封。對注有領(lǐng)導(dǎo)同志“親收”字樣的信件,應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)同志本人或指定的專人拆封。收文后要認(rèn)真填寫收文登記簿,將來文單位、文件標(biāo)題、文號、密級、份數(shù)、收到時(shí)間等內(nèi)容登記清楚。

  二、發(fā)文。分發(fā)上級來文和本單位形成的文件,要根據(jù)文件的內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)的批示意見確定文件分發(fā)范圍。下發(fā)的文件要認(rèn)真實(shí)行文件、發(fā)文通知單、信封“三對照”,防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。外送的文件要在信封上加蓋密級章。絕密文件要單獨(dú)裝封,封口處加貼“密封條”或加蓋“密封”章。發(fā)出的文件由收發(fā)員登記后發(fā)放,收文單位簽收,或由郵電局機(jī)要通訊發(fā)出,不準(zhǔn)捎帶,不發(fā)掛號,更不得發(fā)平信。當(dāng)日的文件要當(dāng)日送完,不得積壓或延誤。

  三、辦文。文管人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批辦意見,認(rèn)真辦理。在辦理過程中,要注意把握好每一個(gè)環(huán)節(jié),交辦有手續(xù),收回有注銷。做到及時(shí)、不拖、不壓、不誤。對領(lǐng)導(dǎo)批示的查辦件,要及時(shí)檢查辦理情況,建立催辦記錄,并定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

  四、傳閱。按照上級有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)批示意見進(jìn)行傳閱,不得任意擴(kuò)大閱讀范圍。閱讀文件要在辦公室或閱文室內(nèi)進(jìn)行。傳閱的文件要放在文件夾內(nèi),夾內(nèi)要有目錄、編號,以便查對。不準(zhǔn)從夾內(nèi)抽文件,不得橫傳或倒手轉(zhuǎn)借。閱文人不在時(shí),傳閱夾要放入抽屜內(nèi)落鎖,不準(zhǔn)堆放在辦公桌上。

  五、借閱。借閱文件要經(jīng)過批準(zhǔn),嚴(yán)格借閱手續(xù),限期退回。如需延長使用時(shí)間,須辦理續(xù)借手續(xù)。外單位借閱文件,要持有介紹信,并符合閱文規(guī)定。借閱的文件要登記,歸還后要及時(shí)注銷。

  六、復(fù)印。不經(jīng)批準(zhǔn),不得隨意復(fù)印上級文件和領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。確因工作需要必須復(fù)印時(shí),要經(jīng)發(fā)文機(jī)關(guān)同意。要嚴(yán)格登記、管理制度,對復(fù)印的文件、資料,應(yīng)與正式文件一樣對待,認(rèn)真辦好分發(fā)手續(xù),按時(shí)清退,不得遺失。

  七、管理。涉密文件要存放在鐵制櫥內(nèi)分類放置,經(jīng)常清點(diǎn)核對。一月一清理,一季一核對,做到文件和登記相符。如發(fā)現(xiàn)短缺,應(yīng)及時(shí)查找。領(lǐng)導(dǎo)人參加上級會議帶回的文件,要及時(shí)交文管人員登記、保密。

  八、清退。對下發(fā)的文件,要按照上級規(guī)定,認(rèn)真組織清退。每年要在上半年把清退工作完成。清退中短缺的文件要認(rèn)真組織查找。確實(shí)查找不到的要追究責(zé)任,落實(shí)到人,并作出適當(dāng)處理。

  九、銷毀。各級、府、各部門嚴(yán)禁私自銷毀涉密文件,銷毀涉密件要經(jīng)過上級保密管理部門、本單位領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可銷毀。嚴(yán)禁向廢品收購部門和攤販出售內(nèi)部文件、刊物和資料。

文件管理制度3

  一、目的

  為加強(qiáng)與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件、記錄和檔案管理,規(guī)范并確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本,加強(qiáng)安全記錄控制和檔案管理,特制定此制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司安全生產(chǎn)相關(guān)的文件、檔案資料的管理。

  三、工作職責(zé)

  1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布安全、環(huán)保、職業(yè)健康等有關(guān)管理體系文件。

  2、綜合管理部負(fù)責(zé)體系文件的審核、發(fā)放、更改、歸檔、保管和作廢文件的回收、銷毀,負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、評審、修訂;負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、立卷、保管、統(tǒng)計(jì)和利用等工作;負(fù)責(zé)有關(guān)上級來文的轉(zhuǎn)發(fā)。

  3、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制、修訂、評審與安全生產(chǎn)有關(guān)的各類文件,如安全管理制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、事故應(yīng)急救援預(yù)案、記錄匯編及其他支持性文件;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章等的收集、整理、匯總及發(fā)放。

  4、職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、審核,對職責(zé)范圍內(nèi)記錄的格式及使用負(fù)責(zé),對記錄填寫的規(guī)范性進(jìn)行指導(dǎo)及監(jiān)督,負(fù)責(zé)保管職責(zé)范圍內(nèi)檔案的收集、保管和統(tǒng)計(jì)工作。

  四、管理要求

  1、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的分類

 。1)安全生產(chǎn)目標(biāo);

  (2)機(jī)構(gòu)和職責(zé);

  (3)安全投入;

 。4)法律法規(guī)和管理制度;

 。5)培訓(xùn)教育;

 。6)設(shè)備設(shè)施、工藝信息;

  (7)作業(yè)安全;

  (8)隱患排查;

 。9)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控;

 。10)職業(yè)健康;

 。11)應(yīng)急救援;

 。12)事故調(diào)查、報(bào)告和處理;

 。13)績效評定和持續(xù)改進(jìn)。

  2、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的編號和標(biāo)識

  安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等文件的編號由安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé),按管理體系要求統(tǒng)一進(jìn)行編號控制。

  安全生產(chǎn)相關(guān)文件分為“受控”和“非受控”,并以印章標(biāo)識。受控文件在更改時(shí)接受更改服務(wù)。持有文件人員因工作變動,應(yīng)將“受控”文件交回文件發(fā)放部門。文件持有人不得私自復(fù)制文件,不得私自向外部人員借用、贈送、轉(zhuǎn)讓。

  國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等采用原名稱及原編號。

  3、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的編制、審核和批準(zhǔn)

  安全相關(guān)管理體系文件由安全保衛(wèi)科組織編制、審核,職能部門負(fù)責(zé)編制、審核職責(zé)范圍內(nèi)的文件。記錄表格的制定由職能部門同時(shí)進(jìn)行,企業(yè)已有的表格,可在文件中直接引用。

  受控文件經(jīng)審核并確定發(fā)放范圍后,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

  4、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的發(fā)放

  行政辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)文件的相關(guān)登記、發(fā)放工作,并填寫文件清單以便于核對文件版本和檢索。應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的最新版本。

  安全生產(chǎn)相關(guān)文件的發(fā)放范圍由行政辦公室提出,企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由xx發(fā)放。

  安全生產(chǎn)相關(guān)文件的發(fā)放、回收均要填制文件發(fā)放、回收記錄。企業(yè)建立局域網(wǎng)并實(shí)行無紙化辦公的,按照文件網(wǎng)上流轉(zhuǎn)程序?qū)嵤┪募氖瞻l(fā)。

  政策性方面主要的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章等由職能部門負(fù)責(zé)收集、整理、識別、登記,填制法律、法規(guī)與其他要求清單。

  5、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的評審、修訂

  企業(yè)安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)每年由原組織編制單位組織評審,對安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的適用性、可操作性、合規(guī)性等進(jìn)行評估。經(jīng)評估需修訂的`,或者由建議修訂的部門提出修訂意見和建議,由編制單位進(jìn)行修訂、完善后按原審批程序進(jìn)行發(fā)布。文件評審組織部門應(yīng)保存文件評審和修訂的記錄。

  對少量的變動可由更改人采用“劃線更正法”進(jìn)行更改,當(dāng)一頁有三處以上(含三處)的更改時(shí),采取換頁的方式進(jìn)行并標(biāo)注修改次數(shù)。安全生產(chǎn)相關(guān)文件的版次號從1開始順序標(biāo)注。當(dāng)文件出現(xiàn)重大或多次修訂、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情況時(shí),對體系文件作整體換版處置,并做出相應(yīng)的換版標(biāo)注。

  所有安全生產(chǎn)相關(guān)文件的修訂方式由安全保衛(wèi)科在文件修訂記錄注明“更改方式”和“負(fù)責(zé)更改的人員”。

  6、安全生產(chǎn)相關(guān)文件的領(lǐng)用、借閱和復(fù)制

  安全生產(chǎn)相關(guān)文件領(lǐng)用人應(yīng)在發(fā)放記錄中簽字。因破損需重新領(lǐng)用文件的,由文件使用部門向文件發(fā)放部門提出申請后,以舊換新。若發(fā)生文件遺失,由遺失單位提出申請,經(jīng)行政辦公室負(fù)責(zé)人審批同意后方可補(bǔ)發(fā)。

  內(nèi)外部人員借閱與安全管理體系有關(guān)的文件時(shí),應(yīng)填寫文件借閱復(fù)制記錄,由行政辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);內(nèi)外部人員需復(fù)制安全管理體系文件時(shí),由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  7、安全生產(chǎn)相關(guān)記錄的格式設(shè)計(jì)和填寫

  各部門專用的記錄格式,由各部門組織設(shè)計(jì)編制并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交安全保衛(wèi)部備案。

  記錄表格樣式的設(shè)計(jì)應(yīng)能充分反映規(guī)定的活動,滿足支持性文件的有關(guān)要求。一般應(yīng)包括:名稱、編號、日期、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、描述必要的結(jié)果、填寫部門、填寫人員、說明等。

  安全生產(chǎn)相關(guān)記錄填寫要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。不得用鉛筆和圓珠筆填寫;如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目,將該項(xiàng)用斜杠(/)劃去;各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其附近用黑色鋼筆或碳素筆填入更改后的數(shù)據(jù),簽署更改人的姓名(或加蓋印章)、日期。

  8、安全生產(chǎn)相關(guān)文件保管、作廢與銷毀

  安全生產(chǎn)相關(guān)文件由編制部門或使用部門分類進(jìn)行保管。需歸檔保存的安全生產(chǎn)相關(guān)文件,每年或項(xiàng)目完成時(shí)向檔案管理部門及時(shí)歸檔。

  受控的安全生產(chǎn)相關(guān)文件失效或因其它原因需要作廢時(shí),由原發(fā)放部門提出申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可作廢,作廢的文件應(yīng)及時(shí)從使用場所撤出,需保存的加蓋“作廢留存”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

  對要銷毀的作廢文件,由原發(fā)放部門填寫文件記錄銷毀清單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。方式有:撕毀、燒毀、磁盤格式化,損壞光盤等。

  9、安全生產(chǎn)檔案的分類

  歸檔材料應(yīng)是在生產(chǎn)過程中形成的與安全生產(chǎn)有關(guān)的各種文件、規(guī)章制度、技術(shù)資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

  應(yīng)對下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理:

  (1)安全生產(chǎn)目標(biāo);

  (2)機(jī)構(gòu)和職責(zé);

 。3)安全投入;

 。4)法律法規(guī)和管理制度;

 。5)培訓(xùn)教育;

 。6)設(shè)備設(shè)施、工藝信息;

 。7)作業(yè)安全;

 。8)隱患排查;

 。9)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控;

 。10)職業(yè)健康;

 。11)應(yīng)急救援;

 。12)事故調(diào)查、報(bào)告和處理;

 。13)績效評定和持續(xù)改進(jìn)。

  10、安全生產(chǎn)檔案收集與移交的基本要求

  歸檔材料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確真實(shí)、系統(tǒng)規(guī)范,反映企業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)活動的真實(shí)內(nèi)容和歷史過程。

  歸檔材料應(yīng)按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求,進(jìn)行整理、編目造冊。

  具有重要保存價(jià)值的電子文件,應(yīng)與內(nèi)容相同的紙質(zhì)文件同時(shí)歸檔。

  11、安全生產(chǎn)歸檔時(shí)間

  各部門在安全生產(chǎn)活動過程中形成的材料可以按年歸檔,也可按項(xiàng)目活動內(nèi)容歸檔。

  12、安全生產(chǎn)檔案保存期限

  安全生產(chǎn)檔案保管期限分為永久、長期(1—5)年、短期(1年以下)三種。

  檔案管理人員調(diào)動工作時(shí),必須辦理完安全生產(chǎn)檔案移交手續(xù)后方可離崗。

  13、安全生產(chǎn)檔案的利用

  借閱、復(fù)制有密級的安全生產(chǎn)檔案,必須按照國家有關(guān)保密的法律和法規(guī)辦理。

  安全生產(chǎn)檔案利用中,要處理好安全生產(chǎn)檔案保密和利用的關(guān)系,既要保護(hù)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)的合法權(quán)益不受損害,又要充分發(fā)揮檔案的指導(dǎo)、借鑒等積極作用。在提供、利用、公布檔案時(shí),不得損害國家利益和他人的合法權(quán)益。

  14、相關(guān)記錄

  文件清單

  文件發(fā)放記錄

  文件回收記錄

  文件銷毀記錄

  文件評審記錄

  文件修訂記錄

  文件借閱、復(fù)制記錄

文件管理制度4

  1目的

  為了使本公司采用的外來文件處于受控狀態(tài)、不損壞、不丟失、保持其完整性、統(tǒng)一性和有效性,便于檢索、查找和及時(shí)更新,特制定本制度。

  2適用范圍

  國家有關(guān)法律法規(guī);

  壓力管道元件制造相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范;

  壓力管道元件的型式與參數(shù)、設(shè)計(jì)、制造、檢查和驗(yàn)收、檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法等國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(含指導(dǎo)性技術(shù)條件);

  型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告;

  分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。

  3控制內(nèi)容

  3.1辦公室主任負(fù)責(zé)對本公司壓力管道元件產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的收集、購買、歸檔、登記造冊、貯存和管理工作。

  3.1.1積極掌握壓力管道元件相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動態(tài);

  3.1.2及時(shí)采用適合于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),淘汰舊法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);

  3.1.3經(jīng)確認(rèn)有效適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)加蓋“受控”章,記錄標(biāo)準(zhǔn)清單;

  3.1.4每年定期對公司所有采用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清理,過期淘汰的`舊法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢”章,并注明新替代法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱,存檔妥善保管;

  3.1.5產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件所采用的標(biāo)準(zhǔn)均須由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽字確認(rèn);

  3.2外來文件的保管、發(fā)放和借閱。

  3.2.1外來文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管;

  3.2.2外來文件的發(fā)放范圍由技術(shù)科長確認(rèn),質(zhì)保工程師審批;

  3.2.3外來文件發(fā)放的文本一律是復(fù)印件,并加蓋“受控”章,由使用部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用;

  3.2.4本公司外來文件一律不得外借,內(nèi)部借閱須由借閱部門負(fù)責(zé)人簽字借閱,定期歸還。

  4本制度由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。

文件管理制度5

  1目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定,實(shí)現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應(yīng)性。結(jié)合公司實(shí)際工作情況,特制定本制度。

  2適用范圍

  適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

  3職責(zé)

  3.1公司總經(jīng)辦是公司文件管理的歸口部門,負(fù)責(zé)文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)對本制度執(zhí)行的指導(dǎo)及監(jiān)督。

  3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關(guān)外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  3.3各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件有部門負(fù)責(zé)人或者指定人員負(fù)責(zé)文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  3.4文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責(zé)

  3.4.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎(chǔ)性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。

  3.4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度文件。

  3.4.3客服部負(fù)責(zé)制定公司客服管理制度文件。

  3.4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)管理制度文件。

  3.4.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品認(rèn)證文件,并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。

  3.4.6設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)制定公司公司技術(shù)管理規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件(設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品BOM、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范測試)等文件。

  3.4.7工廠負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品BOM、產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等文件(由打樣工廠負(fù)責(zé))。

  3.4.8公司及各部門文件制定由部門負(fù)責(zé)人或指定人員編制,公司副總或部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.4.9公司及各部門文件分發(fā)布前,應(yīng)向總經(jīng)辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

  3.5質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布,依《質(zhì)量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

  4.定義

  4.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項(xiàng)工作開展和進(jìn)行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。

  4.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進(jìn)行控制。隨時(shí)保持最新有效版本的文件,

  4.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標(biāo)識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

  4.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項(xiàng)工作開展和進(jìn)行相關(guān)活動有關(guān)的文件。(法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)

  5.工作程序

  5.1文件的分類

  5.1.1文件屬性分類

 。1)質(zhì)量體系文件:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量體系運(yùn)行過程中形成的文件。

 。2)行政性文件:公司的公告、通知、通報(bào)、報(bào)告、申請、傳真等。

 。3)管理性文件:公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程等。

 。4)技術(shù)性文件:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等。

 。5)外來文件:國家有關(guān)法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商/客戶提供文件、設(shè)備文檔等。

  5.1.2文件階層分類

  (1)一階文件:公司章程、公司經(jīng)營規(guī)劃/計(jì)劃、質(zhì)量手冊。

 。2)二階文件:公司經(jīng)營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

 。3)三階文件:管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等。

  (4)四階文件:各記錄表單、報(bào)表等。

  5.1.3文件密級分類

 。1)絕密文件:直接涉及到公司經(jīng)營決策并影響公司權(quán)益的核心文件,如公司經(jīng)營方針、戰(zhàn)略與重大經(jīng)營舉措;公司內(nèi)部重大改革、重大研發(fā)項(xiàng)目資料;產(chǎn)品原理圖、總圖、源代碼及關(guān)鍵技術(shù)資料;公司財(cái)務(wù)總體狀況資料。

 。2)機(jī)密文件:

  a、公司尚未付諸實(shí)施的中長期經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營/產(chǎn)品項(xiàng)目、經(jīng)營決策及經(jīng)營能力配置。

  b、各階段的營銷政策及商務(wù)、服務(wù)策略。

  c、公司內(nèi)部掌握的合同書、協(xié)議書、意向書、招標(biāo)文件及可行性報(bào)告、重要會議記錄。

  d、公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告及內(nèi)部經(jīng)營指標(biāo)、各類經(jīng)營情況分析。

  e、研發(fā)輸出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品零部件圖紙、編譯后程序、技術(shù)論文、產(chǎn)品成本核算資料。

  f、公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資料及所涉及公司經(jīng)營管理的重要資料。

 。3)秘密文件

  a、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公布的`各類信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  b、公司員工人事檔案、人員統(tǒng)計(jì)資料及統(tǒng)計(jì)報(bào)表、薪資標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)薪計(jì)劃、工資/勞務(wù)收入等有關(guān)資料。

  c、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況、尚未公開的人事安排、職務(wù)任免、人事考核、任用、調(diào)動、獎(jiǎng)懲信息。

  d、供應(yīng)商檔案、采購合同/價(jià)格協(xié)議、商務(wù)談判記錄等。

  e、客戶檔案、銷售合同/價(jià)格協(xié)議、商品需求及報(bào)價(jià)信息、商務(wù)談判記錄。

  f、產(chǎn)品材料明細(xì)表、技術(shù)規(guī)范、經(jīng)驗(yàn)規(guī)程、各類工藝文件。

  g、各類印章(含印模)和重要證件。

 。4)無密級文件:公司公開發(fā)布的管理制度、工作流程、產(chǎn)品說明書、通知/通告、一般性決定和決議等。

  5.1.4文件可以呈任何媒體形式,如文本、照片、硬盤貝和電子媒體等。

  5.2文件標(biāo)識與編號

  5.2.1文件標(biāo)識

 。1)受控的質(zhì)量體系、管理性文件,其封面和正文頁面均加蓋紅色“受控”文件專用印章(正本原稿除外),并標(biāo)明分發(fā)號。

  (2)正式發(fā)布的行政性文件,應(yīng)加蓋紅色公司或部門印章。

 。3)質(zhì)量體系文件、管理性文件發(fā)布時(shí),應(yīng)在文件封面及正文頁腳處標(biāo)明版本/修訂狀態(tài)標(biāo)識。版本狀態(tài)用A、B、C順延表示;修訂狀態(tài)用0、1、2、3順延表示。

 。4)技術(shù)類文件的受控標(biāo)識及版本/修訂狀態(tài)標(biāo)識,依《技術(shù)文件管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (5)有保密要求的文件在文件封面和正文頁右上角加蓋“絕密”、“機(jī)密”或“秘密”標(biāo)識。

 。6)無紅色印章標(biāo)識的文件不得在公司內(nèi)作為正式的工作依據(jù)使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以沒收并按作廢文件的規(guī)定進(jìn)行處置。

 。7)失效或作廢文件需要留作參考時(shí),文件持有人應(yīng)到原發(fā)文部門辦理作廢登記,并在文件上加蓋紅色“作廢”印章和藍(lán)色“參考”印章。

  5.2.2文件編號規(guī)則

文件管理制度6

  一、總則

  1、為提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我企業(yè)實(shí)際情況,特制定本制度。

  2、文件管理內(nèi)容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業(yè)函、電、來文,本企業(yè)上報(bào)、下發(fā)的各種文件、資料。

  3、本企業(yè)各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。

  二、發(fā)文管理

  1、凡以我公司名義上報(bào)或下發(fā)的文件(報(bào)告、請示、紀(jì)要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經(jīng)辦公室核稿后送總經(jīng)理簽發(fā)。

  2、經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件由辦公室統(tǒng)一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

  3、發(fā)出的文件、傳真應(yīng)追蹤落實(shí)對方是否收到,對沒有收到的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或改用其他方式發(fā)送。

  4、所有由辦公室發(fā)出的傳真、文件等應(yīng)統(tǒng)一登記,并標(biāo)注發(fā)送單位、日期,由發(fā)件人簽名。其他部門自主發(fā)送的,由發(fā)送部門自行負(fù)責(zé)。

  5、發(fā)文辦理工作程序:

 。1)擬稿:公司公文、日常業(yè)務(wù)和事務(wù)性的文件由各涉及到的職能部門負(fù)責(zé)擬稿,擬稿要求內(nèi)容要情況屬實(shí)、觀點(diǎn)明確、條理清楚。

  (2)核稿:核稿是指由擬稿部門經(jīng)理對擬好的文稿進(jìn)行審查、核對、修改,為簽發(fā)做好準(zhǔn)備。

  (3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關(guān)事宜,需給有關(guān)部門會簽。有關(guān)部門會簽后送辦公室主任處對公文進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核的主要內(nèi)容為是否已協(xié)商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

  (4)簽發(fā):以公司名義報(bào)送的所有公文一律送總經(jīng)理簽發(fā)。簽發(fā)公文時(shí)如有修改,應(yīng)在原文上圈改并簽署姓名和日期。

 。5)發(fā)文登記:此時(shí)的發(fā)文登記是指對待發(fā)文稿進(jìn)行復(fù)核,重點(diǎn)看審批簽發(fā)手續(xù)是否完備,附件是否齊全,格式是否統(tǒng)一、規(guī)范,符合要求的文稿由辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見成文稿的內(nèi)容,并對待發(fā)文稿進(jìn)行編注發(fā)文字號,確定份數(shù)后印制。

  (6)用。河糜∈侵皋k公室對已印制好的公文進(jìn)行蓋章。

  (7)存檔:在發(fā)文辦理流程結(jié)束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發(fā)公文進(jìn)行存檔(應(yīng)包含底稿、正文兩份,及有關(guān)電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價(jià)值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記,由二人監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。

  三、收文管理

  1、所有發(fā)至本企業(yè)的文件(含傳真和政府部門傳達(dá)的公文、業(yè)務(wù)往來文件等),由辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送總經(jīng)理閱示或送有關(guān)部門辦理,為避免文件擠壓,一般應(yīng)在當(dāng)天完成送閱。

  2、接收傳真應(yīng)明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交,并由接收人簽收。

  3、外出辦公帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)或移交辦公室,直接上報(bào)總經(jīng)理的根據(jù)總經(jīng)理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)向上級報(bào)告或指定專人、轉(zhuǎn)交其他有關(guān)部門辦理,并由辦公室保留原件或復(fù)印件存檔。

  4、辦公室收到文件,應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)全面統(tǒng)籌,送總經(jīng)理批示或交有關(guān)部門閱辦。需要辦理的公文,經(jīng)請示總經(jīng)理后辦理,根據(jù)文件內(nèi)容、總經(jīng)理批示予以催辦。

  5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱規(guī)定和保密范圍,所有文件如需外借或復(fù)印必須辦理文件借閱手續(xù),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。

  6、個(gè)人或部門閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借給其他人,閱讀完后應(yīng)及時(shí)交還給檔案管理員。

  7、收文辦理工作程序:

 。1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

  室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行收文登記。

  (2)收文登記:收文登記是指對收進(jìn)的公文進(jìn)行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機(jī)關(guān)或部門進(jìn)行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標(biāo)題、份數(shù)、等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。

 。3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關(guān)規(guī)定的.,辦公室應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容、性質(zhì)、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經(jīng)理批示后交有關(guān)部門辦理。

 。4)批辦:批辦是指總經(jīng)理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

 。5)承辦:承辦是指按照總經(jīng)理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認(rèn)真及時(shí)辦理,急件隨到隨辦。需兩個(gè)以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關(guān)部門協(xié)商辦理,并負(fù)責(zé)回復(fù)辦理結(jié)果。

  (6)催辦:催辦是指根據(jù)總經(jīng)理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報(bào)辦理結(jié)果。

  (7)注結(jié):文件辦理完畢,應(yīng)在《收文登記簿》或公文處理單上注結(jié),注明辦理日期,并簡要寫明辦理結(jié)果。

  (8)存檔:在收文辦理結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)公文的相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價(jià)值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn),可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記,由二人監(jiān)銷保證不丟失、不落銷。

  四、保密文件管理

  1、嚴(yán)格遵守保密制度,保密資料統(tǒng)一由檔案管理員收發(fā)、傳遞、銷毀等,并嚴(yán)格把關(guān)。

  2、制發(fā)保密文件時(shí),經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍,標(biāo)明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數(shù)量,報(bào)送總經(jīng)理審批后印發(fā)。

  3、借閱、復(fù)印保密文件、保密資料必須嚴(yán)格履行審批登記手續(xù),嚴(yán)禁將保密資料保密文件拿到其他營業(yè)性場所復(fù)印。

  4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進(jìn)行全面清查、核對,發(fā)現(xiàn)欠缺要及時(shí)追查,防止丟失。

  五、文件的銷毀

  1、對于多余、重復(fù)、過期和無保存價(jià)值的文件,辦公室應(yīng)定期清理造冊,按照公司有關(guān)規(guī)定,辦理銷毀手續(xù)報(bào)總經(jīng)理批示。

  2、經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)在檔案管理員和辦公室主任的共同監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。

  六、附則

  1、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度自發(fā)文之日起實(shí)施。

文件管理制度7

  第一條 管理要點(diǎn)

  1、 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用。

  2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等。

  3、 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進(jìn)行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時(shí)間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息;措辭規(guī)范,表達(dá)無歧義。

  4、 根據(jù)文件屬性、類別,對所有文件進(jìn)行編號,根據(jù)編號定期歸檔,做好相應(yīng)的`文字記錄,以備查閱。

  第二條 制度規(guī)范

  1、 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  2、 公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

  3、 公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草,行政人事部負(fù)責(zé)審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

  4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。

  5、 機(jī)密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類管理,定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給部門主管。

  6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴(yán)格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。

  7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進(jìn)行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、 按時(shí)間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進(jìn)行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、 根據(jù)存檔時(shí)間及存檔的必要性對文件進(jìn)行銷毀,需上報(bào)行政人事主管簽字批準(zhǔn),按照文件管理制度進(jìn)行處理。

  第三條 文件管理流程設(shè)計(jì)

  1、 內(nèi)部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

  2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

  3、 借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

文件管理制度8

  一、文件與資料識別

  1、各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時(shí),必須按標(biāo)準(zhǔn)化要求制定符合標(biāo)準(zhǔn)的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

  2、對外來文件要進(jìn)行識別與分析,在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時(shí)要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性轉(zhuǎn)換,下傳的文件必須符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。

  3、各種資料的收集、整理要以標(biāo)準(zhǔn)資料格式進(jìn)行裝訂收藏。

  4、對資料的`內(nèi)容進(jìn)行識別分析,不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要修改完善。

  二、文件與資料的管理規(guī)定

  1、文件、資料都要按標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行分類、保存、管理。

  2、下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”,登記表格式必須符合標(biāo)準(zhǔn)化要求,并將保存文件下發(fā)登記表存檔。

  3、建立文件、資料檔案庫,專人負(fù)責(zé)管理和保存。

  4、借閱、查詢各種資料、文件時(shí),要建立借閱、查詢登記表。

  5、文件、資料要整理規(guī)范,保存有序,管理到位,查找便捷。

  6、若文件、資料需更新、補(bǔ)充、增加,必須經(jīng)過保管員進(jìn)行操作,非工作人員不得隨意進(jìn)行修改。

  7、妥善保護(hù)文件、資料,不得隨意外借;查詢文件時(shí)不得在文件上做任何標(biāo)記,不得損壞。

  8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作,制定相應(yīng)的安全措施,保證文件、資料的安全。

文件管理制度9

  計(jì)量管理制度目的與編制依據(jù)

  1.1為規(guī)范公司的計(jì)量管理,保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確可靠,充分發(fā)揮計(jì)量管理對公司生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量、安全、成本管理的保障作用,特制定本制度。

  1.2本制度的編制依據(jù)為:

  《中華人民共和國計(jì)量法》(1985)

  《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》(國家計(jì)量局,1987)

  《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄》(國家計(jì)量局,1987)《質(zhì)量手冊》(××××公司,20xx年)

  《測量和監(jiān)視裝置控制程序》(南××××公司,20xx年)

  2主題內(nèi)容

  本制度規(guī)定了計(jì)量器具購置、領(lǐng)用、維護(hù)、檢定以及計(jì)量技術(shù)檔案管理的基本流程和工作要求,明確了有關(guān)部門、崗位的計(jì)量管理職責(zé)。

  3范圍

  本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)、生活、倉儲裝置使用的A、B類計(jì)量儀表(壓力表、真空表、溫度計(jì)、流量計(jì)、酸度計(jì)等)、生產(chǎn)與倉儲衡器(磅秤、電子臺秤等)以及分析技術(shù)部檢測儀器、玻璃計(jì)量儀器的管理。

  4職責(zé)

  4.1質(zhì)量保證部(以下簡稱“質(zhì)保部”)負(fù)責(zé)組織本制度的編制、修訂,設(shè)備動力部(以下簡稱“設(shè)動部”)、分析技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、研發(fā)部、倉庫和其他有關(guān)部門參與上述工作。

  4.2設(shè)備動力部(以下簡稱“設(shè)動部”)負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量器具的管理,分析技術(shù)部、生產(chǎn)部設(shè)置兼職計(jì)量員,協(xié)助設(shè)動部管理本部門使用的計(jì)量器具。質(zhì)保部負(fù)責(zé)對上述工作的監(jiān)督。

  4.3計(jì)量器具使用部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)量器具的維護(hù),保持計(jì)量器具在有效檢定期內(nèi)的精密度和可靠性。設(shè)動部、質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

  4.4本制度經(jīng)公司管理程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后,由行政部頒布實(shí)施。質(zhì)保部負(fù)責(zé)將本制度及其修訂版本報(bào)行政部備案。

  5計(jì)量器具的等級分類

  5.1 A類計(jì)量器具

  國家規(guī)定強(qiáng)制檢定的用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測的計(jì)量器具,包括機(jī)械臺秤及其砝碼,電子臺秤,蒸汽流量計(jì),污水流量計(jì),自來水(含工業(yè)水、生活水)流量計(jì),電度表,電子天平,分光光度計(jì),玻璃液體溫度計(jì)(質(zhì)檢用),臺式酸度計(jì),壓力表。5.2 B類計(jì)量器具

  用于原料和產(chǎn)品檢驗(yàn)、內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移的計(jì)量器具以及生產(chǎn)裝置上的部分計(jì)量器具,包括各種規(guī)格的移液管及容量瓶,數(shù)字熔點(diǎn)儀,自動旋光儀,凝固點(diǎn)儀,電位滴定儀,旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),雙金屬/熱電阻/熱電偶溫度計(jì),工業(yè)酸度計(jì)、氣相色譜儀、液相色譜儀等。

  5.2.3 C類計(jì)量器具

  公司使用的除A、B類計(jì)量器具以外的其他計(jì)量器具(如玻璃液位計(jì)、水池標(biāo)尺等)。計(jì)量器具的采購與領(lǐng)用管理

  6.1采購/入庫管理

  6.1.1各部門購置計(jì)量器具時(shí),應(yīng)明確該器具的計(jì)量精度與量程,根據(jù)其使用場合的具體要求選型。計(jì)量器具請購單應(yīng)準(zhǔn)確填寫需采購的計(jì)量器具的名稱、量程、計(jì)量精度、防爆要求等技術(shù)數(shù)據(jù)。設(shè)動部對請購部門的選型提供技術(shù)支持。

  5.1.2采購部購置計(jì)量器具時(shí),必須選擇持有合法有效的《制造計(jì)量許可證》的供應(yīng)商,所采購的計(jì)量器具上應(yīng)有該許可證的標(biāo)志,并有產(chǎn)品合格證或合格印,A、B類計(jì)量器具應(yīng)配備使用說明書和相關(guān)技術(shù)資料。設(shè)動部負(fù)責(zé)驗(yàn)收上述標(biāo)志、合格證或合格印,并在驗(yàn)收單上簽字。

  5.1.3采購部憑倉庫和設(shè)動部共同簽發(fā)的驗(yàn)收單辦理入庫和報(bào)銷手續(xù)。沒有產(chǎn)品合格證(或合格。、生產(chǎn)許可標(biāo)志或生產(chǎn)許可標(biāo)志不合格的A、B類計(jì)量器具,倉庫不得辦理入庫和報(bào)銷,由采購部負(fù)責(zé)退貨。

  5.2領(lǐng)用管理

  5.2.1 A、B類計(jì)量器具的領(lǐng)用部門必須在設(shè)動部辦理登記和設(shè)置統(tǒng)一編號手續(xù)。倉庫在確認(rèn)設(shè)動部簽發(fā)的計(jì)量器具領(lǐng)料單后方可發(fā)貨。

  5.2.2 A、B類計(jì)量器具使用部門應(yīng)將所領(lǐng)用計(jì)量器具的產(chǎn)品合格證和使用說明書的原件交設(shè)動部保管(可保留復(fù)印件)。設(shè)動部根據(jù)領(lǐng)料單和上述文件建立計(jì)量器具管理臺帳和每件計(jì)量器具的原始技術(shù)資料檔案(見本規(guī)程第8.1節(jié))。C類計(jì)量器具的產(chǎn)品合格證和使用說明書由使用部門負(fù)責(zé)保存。

  6計(jì)量器具/檢測儀器的使用與維護(hù)管理

  6.1使用管理

  6.1.1設(shè)動部對所有在用A、B類計(jì)量器具(含檢測儀器,下同)設(shè)置統(tǒng)一編號。計(jì)量器具使用部門應(yīng)確保所使用的全部計(jì)量器具均在規(guī)定的.量程和精度范圍內(nèi)使用,且使用環(huán)境符合計(jì)量器具使用要求。

  禁止超量程、超精度和在超出允許環(huán)境的條件下使用計(jì)量器具。

  6.1.2計(jì)量器具使用者必須了解計(jì)量器具的性能、原理,掌握正確的使用方法。分析技術(shù)部負(fù)責(zé)編制本部門使用的A、B類計(jì)量器具的使用說明書,設(shè)動部負(fù)責(zé)編制其他A、B類計(jì)量器具的使用說明書,并協(xié)助使用部門培訓(xùn)和考核。計(jì)量器具使用部門不得安排未經(jīng)培訓(xùn)和未通過考核的人員獨(dú)立操作使用A、B類計(jì)量器具,其測量數(shù)據(jù)不可作為貿(mào)易結(jié)算、工藝、質(zhì)量、安全、環(huán)境檢測等方面的依據(jù)。設(shè)動部應(yīng)保存A、B類計(jì)量器具使用部門的培訓(xùn)考核記錄(或復(fù)印件)備查。

  6.1.3計(jì)量器具每次使用前,使用者均應(yīng)檢查其狀態(tài)是否正常。凡使用說明書要求自檢的計(jì)量器具每次使用前均必須自檢,并由使用者記錄自檢結(jié)果。要求自檢的計(jì)量器具未經(jīng)自檢即使用或自檢記錄缺失均屬質(zhì)量違章行為。

  6.1.4計(jì)量器具使用中出現(xiàn)量值反常、數(shù)據(jù)不穩(wěn)定以及失靈,失準(zhǔn)等異常情況時(shí),使用人員應(yīng)立即停止使用并向上級報(bào)告。使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)動部安排檢定、維修,并更換計(jì)量器具。禁止使用有明顯故障的計(jì)量器具。使用人員不得擅自拆卸、修理計(jì)量器具。

  6.1.5因選型、使用、維護(hù)不當(dāng)造成計(jì)量器具損壞、報(bào)廢和由此引發(fā)的各類事故按公司有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理。

  6.2維護(hù)管理

  6.2.1計(jì)量器具使用人員應(yīng)按照使用說明書的要求進(jìn)行維護(hù)操作。計(jì)量器具在安裝、拆卸和使用過程中應(yīng)防止硬器、銳器的碰撞,避免劇烈振動,避免與禁忌物質(zhì)的接觸,保持計(jì)量器具的清潔和良好的工作狀態(tài)。

  6.2.2非定點(diǎn)使用的計(jì)量器具(如機(jī)械臺秤、電子臺秤等)每班使用后都應(yīng)按照使用說明書的要求進(jìn)行維護(hù),及時(shí)清除沾染的化工物料。使用部門應(yīng)將非定點(diǎn)計(jì)量器具的使用和清潔狀況列入交接班檢查內(nèi)容。

  6.2.3設(shè)動部每月至少組織一次對公司計(jì)量器具的使用與維護(hù)狀況的全面現(xiàn)場檢查,并通知質(zhì)保部和計(jì)量器具使用部門參加。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正計(jì)量器具使用、維護(hù)中的錯(cuò)誤,停用超過有效檢定周期的計(jì)量器具,制止違章操作,并檢查結(jié)果錄入《計(jì)量器具現(xiàn)場檢查表》(見附件一)。

  6.2.4計(jì)量器具現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)為A、B類計(jì)量器具的狀況,參檢人員均應(yīng)在檢查記錄上簽字確認(rèn)檢查結(jié)果,并協(xié)助使用部門處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。質(zhì)保部重點(diǎn)追蹤檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的糾正以及預(yù)防措施的落實(shí)狀況。

  6.3轉(zhuǎn)移、停用與報(bào)廢管理

  6.3.1定點(diǎn)使用的計(jì)量器具轉(zhuǎn)移工作場所或計(jì)量器具停用時(shí),其使用部門提前三個(gè)工作日通知設(shè)動部備案。設(shè)動部負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具停用通知單》(見附件三),由設(shè)動部經(jīng)理、質(zhì)保部經(jīng)理共同簽發(fā)。停用的計(jì)量器具由使用部門負(fù)責(zé)從使用點(diǎn)拆下或設(shè)置顯著的停用標(biāo)識,防止被誤用。

  6.3.2設(shè)動部負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)計(jì)量器具轉(zhuǎn)移后工作場所的適用性和停用計(jì)量器具的拆卸、封存情況,并及時(shí)錄入計(jì)量器具管理臺帳。

  6.3.3設(shè)動部負(fù)責(zé)計(jì)量器具報(bào)廢的技術(shù)審核。計(jì)量器具無修復(fù)價(jià)值或因品質(zhì)不良無法有效使用時(shí),使用部門在辦理報(bào)廢手續(xù)時(shí)由設(shè)動部負(fù)責(zé)技術(shù)確認(rèn)。屬于固定資產(chǎn)的計(jì)量器具按固定資產(chǎn)管理程序?qū)嵤﹫?bào)廢。因其質(zhì)量問題報(bào)廢的計(jì)量器具設(shè)動部確認(rèn)后應(yīng)通知采購部,并協(xié)助采購部與供應(yīng)商交涉。

  6.3.4報(bào)廢的計(jì)量器具禁止使用,由使用部門負(fù)責(zé)實(shí)施有效封存(轉(zhuǎn)移出使用場所,拆卸關(guān)鍵部件并設(shè)置明顯的“報(bào)廢”標(biāo)識)或拆卸后交設(shè)動部處理。設(shè)動部負(fù)責(zé)報(bào)廢計(jì)量器具臺帳的注銷,并妥善保存相關(guān)資料。

  7周期檢定管理7.1周期檢定標(biāo)準(zhǔn)

  7.1.1公司A、B類計(jì)量器具均應(yīng)進(jìn)行周期檢定,檢定不合格的計(jì)量器具不得使用。A、B類計(jì)量器具送檢率應(yīng)分別達(dá)到100%和95%,計(jì)量器具檢定合格率應(yīng)≥95%。

  7.1.2設(shè)動部依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際狀況,負(fù)責(zé)編制各類計(jì)量器具的周期檢定標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)使用部門確認(rèn)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,作為計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定的依據(jù)。分析技術(shù)部計(jì)量器具周期檢定標(biāo)準(zhǔn)由分析技術(shù)部自行編制。質(zhì)保部協(xié)助并監(jiān)督計(jì)量器具周期檢定標(biāo)準(zhǔn)的編制和修訂。

  7.2周期檢定計(jì)劃編制與實(shí)施

  7.2.1設(shè)動部根據(jù)管理臺帳和周期檢定標(biāo)準(zhǔn),編制計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃,并在檢定有效截止日期前20個(gè)工作日向計(jì)量器具使用部門提交《計(jì)量器具/檢測儀器周期檢定通知單》(見附件二)。通知單應(yīng)標(biāo)明所需檢定的計(jì)量器具的編號、安裝使用地點(diǎn)、有效期截止時(shí)間、計(jì)劃送檢日期和計(jì)劃完成檢定日期。

  7.2.2計(jì)量器具使用部門接到檢定通知單后,應(yīng)合理安排檢定對象及其相關(guān)裝置的運(yùn)行或使用計(jì)劃,及時(shí)停止使用,并最晚在有效期截止時(shí)間前3個(gè)工作日將計(jì)量器具拆卸并清潔后交設(shè)動部。在計(jì)量器具送檢期間因生產(chǎn)、生活或安全管理需要不能停車的裝置,使用部門應(yīng)提前申請采購或領(lǐng)用備用計(jì)量器具。需要檢定單位現(xiàn)場檢定的計(jì)量器具應(yīng)由使用部門在檢定日期的前一個(gè)工作日完成檢定準(zhǔn)備。

  7.2.3設(shè)動部根據(jù)周期檢定計(jì)劃和檢定通知單,負(fù)責(zé)聯(lián)系具有合法資質(zhì)的檢定單位,及時(shí)實(shí)施周期檢定,盡可能縮短計(jì)量器具和相關(guān)設(shè)備因檢定造成的停用時(shí)間。分析技術(shù)部計(jì)量器具的檢定由該部門自行聯(lián)系,并告知設(shè)動部。

  7.2.4所有檢定合格的計(jì)量器具均應(yīng)有檢定單位頒發(fā)的檢定合格證。設(shè)動部將檢定合格的計(jì)量器具送還使用部門時(shí),應(yīng)按規(guī)定將合格證(或復(fù)印件)粘貼在計(jì)量器具上或保留在計(jì)量技術(shù)檔案中。

  7.2.5周期檢定不合格的計(jì)量器具由設(shè)動部負(fù)責(zé)設(shè)置醒目的“不合格器具”標(biāo)識,存放至機(jī)修車間配件庫或在使用現(xiàn)場封存,并逐一登錄在案。設(shè)動部負(fù)責(zé)組織對不合格計(jì)量器具進(jìn)行鑒別,可以修復(fù)的由設(shè)動部聯(lián)系外送修復(fù),無修復(fù)價(jià)值的辦理報(bào)廢(見6.3節(jié))。

  7.2.6質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)量器具檢定計(jì)劃的實(shí)施過程,協(xié)助設(shè)動部和使用部門組織檢定,并重點(diǎn)監(jiān)督A、B類計(jì)量器具、超過檢定期計(jì)量器具的檢定安排和檢定不合格器具的處理。對有可能造成質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的過期未檢定計(jì)量器具,由設(shè)動部負(fù)責(zé)向使用部門發(fā)布《計(jì)量器具/檢測儀器停用通知單》(見附件三),并監(jiān)督實(shí)施。

  7.3內(nèi)部檢定管理

  7.3.1設(shè)動部負(fù)責(zé)組織公司除分析技術(shù)部以外的各類計(jì)量器具的內(nèi)部檢定,分析技術(shù)部計(jì)量器具的內(nèi)部檢定由該部門自行組織。

  7.3.2內(nèi)部檢定對象為在周期檢定標(biāo)準(zhǔn)期內(nèi)(見7.1節(jié))的計(jì)量器具。對超過檢定期的計(jì)量器具的內(nèi)部檢定結(jié)果無效。

  7.3.3設(shè)動部負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具內(nèi)部檢定計(jì)劃和檢定方案,并負(fù)責(zé)實(shí)施和保存內(nèi)部檢定記錄。計(jì)量器具內(nèi)部檢定方案必須符合國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定,檢定器具合法,檢定方法正確、簡便。計(jì)量器具使用部門應(yīng)積極協(xié)助內(nèi)部檢定工作。7.3.4內(nèi)部檢定不合格且無法校準(zhǔn)的計(jì)量器具應(yīng)立即停止使用,由設(shè)動部負(fù)責(zé)聯(lián)系提前實(shí)施周期檢定,按周期檢定操作程序?qū)嵤ㄒ?.2節(jié))。

  8計(jì)量技術(shù)檔案管理

  8.1計(jì)量技術(shù)檔案內(nèi)容

  設(shè)動部負(fù)責(zé)建立全公司除分析技術(shù)部以外的全部計(jì)量器具的技術(shù)檔案,其主要內(nèi)容為:

 、僭技夹g(shù)資料,包括計(jì)量器具的說明書、合格證、生產(chǎn)廠家資質(zhì)證明、安裝施工檢驗(yàn)記錄以等;

  ②計(jì)量器具檢定管理臺帳,包括計(jì)量器具的統(tǒng)一編號、周期檢定計(jì)劃、內(nèi)部檢定計(jì)劃以及檢定合格證、檢定原始記錄等;

 、郜F(xiàn)場檢查記錄、停用通知單、維修記錄;

  ④退貨與報(bào)廢記錄。

  分析技術(shù)部的計(jì)量技術(shù)檔案由該部門負(fù)責(zé)建立和保存,基本內(nèi)容同上。

  8.2管理職責(zé)

  8.2.1設(shè)動部負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)檔案的建立和管理,確保其完整性、可靠性。

  8.2.2設(shè)動部每月至少檢查一次、質(zhì)保部每季度至少檢查一次計(jì)量技術(shù)檔案狀況,并在檢查記錄上簽字確認(rèn)檢查結(jié)果(見附件四)對短缺、遺失、損毀的計(jì)量技術(shù)檔案,由設(shè)動部通過供應(yīng)商、檢定單位等渠道盡力收集。

  8.2.3計(jì)量技術(shù)檔案可供公司各部門查閱,但不得外借。特殊情況下需要外借時(shí),應(yīng)按公司技術(shù)資料管理規(guī)定辦理借用手續(xù)。附件

  附件一《計(jì)量器具/檢測儀器現(xiàn)場檢查表》附件二《計(jì)量器具/檢測儀器周期檢定通知單》附件三《計(jì)量器具/檢測儀器停用通知單》

  附件四《計(jì)量技術(shù)檔案檢查表》

文件管理制度10

  本廠對二級維護(hù)、總成修理、整車修理的車輛實(shí)行維修前診斷檢驗(yàn)、維修過程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度。質(zhì)量檢驗(yàn)人員具體負(fù)責(zé)制度的貫徹執(zhí)行。

  1.維修前診斷檢驗(yàn)制度

  1、在診斷檢驗(yàn)前,質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)主動告知車主出具《機(jī)動車維修記錄》。

  2、根據(jù)汽車技術(shù)檔案的記錄資料和駕駛員反映的車輛使用技術(shù)狀況,質(zhì)量檢驗(yàn)員確定所需要的檢測項(xiàng)目。

  3、質(zhì)量檢驗(yàn)員針對每一檢測項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行檢測,并依據(jù)檢測結(jié)果和車輛實(shí)際技術(shù)狀況進(jìn)行故障診斷,以確定附加作業(yè)項(xiàng)目(二級維護(hù))或維護(hù)和修理方案。

  4、質(zhì)量檢驗(yàn)員將所診斷的故障、維護(hù)和修理方案、維修項(xiàng)目等填寫《機(jī)動車維修記錄》,并根據(jù)檢驗(yàn)情況填寫《車輛進(jìn)廠檢驗(yàn)單》,并告知托修方,由拖修方簽字確認(rèn)。

  5、調(diào)度人員將維修作業(yè)單下派車間,車輛進(jìn)入作業(yè)車間。

  2.汽車維修過程檢驗(yàn)制度

  1、過程檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢和專職檢驗(yàn)相結(jié)合的"三檢"制度。

  2、檢驗(yàn)內(nèi)容為汽車或總成解體、清洗過程中的檢驗(yàn),主要零部件的`檢驗(yàn),各總成組裝、調(diào)試檢驗(yàn)。

  3、各檢驗(yàn)人員根據(jù)分工,嚴(yán)格依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法認(rèn)真檢驗(yàn),做好檢驗(yàn)記錄并填寫《車輛維修過程檢驗(yàn)單》。

  4、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的作業(yè)項(xiàng)目,需重新作業(yè),不得進(jìn)入下一道工序。

  5、對于影響安全行車的零部件,一定要嚴(yán)格控制使用標(biāo)準(zhǔn),對不符要求的零部件應(yīng)予以維修或更換,及時(shí)通知前臺,并協(xié)助前臺向車主做好解釋工作。

  6、對于新購總成件,必須依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),杜絕假冒偽劣配件裝入總成或車輛。

  7、車輛維修完工,維修人員自檢合格后,做好車輛清潔工作,并將車輛停放在竣工區(qū)域,通知總檢進(jìn)行竣工質(zhì)量檢驗(yàn)。

  3.汽車維修竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度

  1、汽車維修竣工質(zhì)量檢驗(yàn)由總檢負(fù)責(zé)。

  2、汽車維修竣工質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容為整車檢查、檢測、路試、檢測路試后的再檢測及車輛驗(yàn)收。

  3、修竣車輛竣工質(zhì)量檢驗(yàn)嚴(yán)格依據(jù)《汽車維護(hù)、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范》(GB/T18344-20xx)要求進(jìn)行。首先進(jìn)行整車外觀和底盤檢查,檢查合格后進(jìn)行路試,對于路試中所發(fā)生的不正,F(xiàn)象,要認(rèn)真復(fù)查。路試合格后重新進(jìn)行底盤檢查,確保各項(xiàng)技術(shù)性能合格后,將有關(guān)內(nèi)容記入《車輛維修竣工檢驗(yàn)單》和《機(jī)動車維修記錄》。

  4、如是營運(yùn)車輛,由總檢告知送檢員將車輛送往汽車綜合性能檢測站進(jìn)行竣工質(zhì)量檢測。檢測合格后,將車輛交付托修方。

文件管理制度11

  一、公司員工必須切實(shí)做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,使文件檔案管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求。

  二、凡是公司在工作中形成的`文件和具有查考利用價(jià)值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

  三、人事部門要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

  四、文件資料檔案的保管、查閱。

  1、所有檔案必須入框上架,科學(xué)排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

  2、文件柜要保持整潔衛(wèi)生,要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、報(bào)告并做好相關(guān)記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

  七、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料,須報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),外單位人員要查閱、復(fù)印公司檔案,必須持單位介紹信并經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。

  八、對于公司機(jī)密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨(dú)設(shè)鎖,無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸,工作人員要嚴(yán)守機(jī)密。

文件管理制度12

  1、目的:

  為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化管理,做好公司文件管理工作,確保使用文件的統(tǒng)一性和有效性,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

  2、適用范圍:

  本制度適用于公司所有文件的管理。

  3、定義:

  公司文件是傳達(dá)方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。

  4、文件處理程序:

  公司各部門都應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重客觀、理論聯(lián)系實(shí)際、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。

  4.1總裁辦負(fù)責(zé)公司行政文件的編制、發(fā)放、登記、存檔、更改、回收、作廢等管理工作。

  4.2公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門的文件編制、編號、登記、存檔、更改和專用文件的管理,發(fā)放文件必須在總裁辦備份存檔,并接受總裁辦的檢查與監(jiān)督。

  5、文件分類:公司的公文主要可分為以下類:

  5.1管理制度:適用于公司各部門的規(guī)范性程序的明確,包括條例、制度、規(guī)定、管理辦法。“條例”一般應(yīng)用于系統(tǒng)性制度匯編;“制度”一般應(yīng)用于某一方面職能的明確;“規(guī)定”應(yīng)用于一項(xiàng)具體工作的.明確;“管理辦法”一般是對條例、制度或規(guī)定的細(xì)化性操作程序明確。

  5.2工作通知:適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng);

  5.3人事通知適用于公司人員錄用、晉升、調(diào)動、降職、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)的公布。

  5.4工作報(bào)告適用于下級因?yàn)槟稠?xiàng)工作對上級進(jìn)行匯報(bào)請示的行文。

  5.5會議紀(jì)要適用于公司各級會議進(jìn)行的記錄的文件。

  5.6對外發(fā)函適用于公司因某項(xiàng)事情對外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)送的文件。

  5.7決定、決議:對重要事項(xiàng)或重大行動做出安排,用“決定”;經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng),用“決議”。

  5.8通報(bào):表彰先進(jìn),批評錯(cuò)誤,傳達(dá)重要信息。

  5.9請示:向上級請求批示與批準(zhǔn),用“請示”。

  5.10批復(fù):答復(fù)請示事項(xiàng)用“批復(fù)”。

  6、文件格式:

  6.1公司所有文件采用A4豎版模式,四周頁邊距設(shè)置為2.5CM,頁腳設(shè)置為1.5CM,采用數(shù)字形式;6.2文件首頁頂部添加公司徽標(biāo)和中英文名稱。

  6.3文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(bào)(送)單位(部門)等部分組成;

  6.4文件標(biāo)題使用華文中宋體小二號,其他均使用宋體五號,1.5倍行距。標(biāo)題與公司徽標(biāo)間空一行;標(biāo)題下方靠右為發(fā)文編號;發(fā)文編號與正文之間可空一行;正文中小標(biāo)題可使用粗體;章節(jié)段落之間可空一行;文件落款位置偏右,正文與落款之間空二行;有附件的文件,附件在文本正文后落款前列出,與正文間隔一行、與落款間隔二行。

  6.5發(fā)文字號包括代號、年號、順序號;公司各類文件須統(tǒng)一編制發(fā)文編號,編號數(shù)字不分按年度時(shí)間順序排序。

  6.5.1公司級發(fā)文瑞普總字【xx】號,一般適用公司級重大決定、戰(zhàn)略、管理制度等方面發(fā)文,其他各部門發(fā)文為該部門為主要責(zé)任的相關(guān)工作文件,一般不具有全局性。 6.5.2人事任免類發(fā)文瑞普人字【xx】號

  6.5.3總裁辦發(fā)文瑞普辦字【xx】號

  6.5.4財(cái)務(wù)部發(fā)文瑞普財(cái)字【xx】號

  6.5.5研發(fā)部發(fā)文瑞普研字【xx】號

  6.5.6質(zhì)管部發(fā)文瑞普質(zhì)字【xx】號

  6.5.7營銷中心發(fā)文瑞普銷字【xx】號

  6.6簽發(fā)人:制度類和通知類文件在落款處上方應(yīng)加“簽發(fā)人”項(xiàng)目,由相關(guān)負(fù)責(zé)人手寫簽名。文件底部應(yīng)添加與文字頁面等寬兩橫線,兩橫線間下添加“報(bào)送、發(fā)送、抄送、印制份數(shù)”等項(xiàng)目,1.5倍行距!皥(bào)送”為需要了解此文件的總監(jiān)級以上領(lǐng)導(dǎo),“主送”對象為該文件直接關(guān)系到的部門或人員,“抄送”對象為該文件不直接相關(guān)卻應(yīng)該了解的部門或人員。對于版面一頁稍多的文件,文檔正文部分可以適當(dāng)縮小行距,使該文件保持在一頁內(nèi),但是如果不能保證蓋章生效和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,在文件的第二頁開頭可寫明此頁無正文的字樣。

  6.7密級:公司文件密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“內(nèi)部文件”四級,注在文件的右上角。

  6.8緊急程度:最緊急、最重要、權(quán)重最大的工作或事項(xiàng),標(biāo)注“緊急”或“急”字樣,經(jīng)理、主管以上人員閱辦此類文件要求引起高度關(guān)注,以最快的速度,組織最有力的資源,統(tǒng)籌安排、科學(xué)組織、協(xié)調(diào)配合、逐項(xiàng)落實(shí),確保工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按期完成。

  6.9具體要求:

  6.9.1文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容;

  6.9.2文件中包括項(xiàng)目符號、文件編號、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號、專用術(shù)語和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫,分層標(biāo)識。年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等,一般不要簡稱,文件必須加蓋公司公章。

  6.9.3文件最后一頁的頁腳橫線上方有主題詞;

  6.9.4公司兩頁以上頁數(shù)文件都必須添加頁碼,位置為頁面底端,對齊方式為居中,首頁顯示頁碼,格式為默認(rèn)格式;

  6.9.5文件內(nèi)容要求按章按條款依次排列,結(jié)構(gòu)完整、層次清楚;實(shí)事求是、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、標(biāo)點(diǎn)正確、用字準(zhǔn)確、格式規(guī)范;

  6.9.6本規(guī)定中其他未規(guī)定事宜,應(yīng)按照應(yīng)用文標(biāo)準(zhǔn)格式編輯。

  7、收文:

  7.1收文一律使用《天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司收文簿》;

  7.2外單位來文均由總裁辦指定專人收文,由總裁辦統(tǒng)一拆封、登記,由行政總監(jiān)填寫《文件閱辦單》提出處理意見后,簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo),不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

  7.3文書處理工作:

  7.3.1文書處理包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦、簽收、保管、立卷歸檔等程序;

  7.3.2部門文件平時(shí)的管理,要求實(shí)行分類管理,文件夾側(cè)面標(biāo)題設(shè)置為4個(gè)字,添加公司徽標(biāo)和英文簡稱。如:行政管理、公司制度、公司證件、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。文件夾內(nèi)設(shè)目錄便于查找。標(biāo)題格式詳見附表;

  8、發(fā)文:

  8.1發(fā)文執(zhí)行天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司發(fā)文流程,發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:

  擬稿人→核稿人:部門主管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理、總監(jiān))審核→公司主管領(lǐng)導(dǎo)(總監(jiān)、副總裁)核準(zhǔn)→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:

  擬稿人→部門經(jīng)理或總監(jiān)、副總裁審核→總裁核準(zhǔn)→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案

  9、附則:

  9.1本制度的最終解釋權(quán)及修改權(quán)歸天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司總裁辦;

  9.2本制度的制定、解釋、修改等工作由公司總裁辦負(fù)責(zé),經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后下發(fā);

  9.3本制度自下發(fā)之日起生效。

  9.4附相關(guān)支持性文件。

  9.4.1文件頁面格式

  9.4.2文件閱辦單

  9.4.3公文擬稿紙

  9.4.4標(biāo)題格式

文件管理制度13

  工程部機(jī)房上墻文件:機(jī)房管理制度

  1、所有機(jī)房、設(shè)備豎井均應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)。不準(zhǔn)亂堆雜物,保持通道的`暢通。

  2、保持整潔,各設(shè)備表面應(yīng)干凈無雜物。每年要對高處及死角進(jìn)行一次全面清掃。

  3、嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)聚會、聊天、嬉戲、睡覺、喧嘩等,不得做與工作無關(guān)的事。

  4、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙。未經(jīng)批準(zhǔn)不得在機(jī)房內(nèi)進(jìn)行動火類作業(yè)。

  5、機(jī)房的電話為值班專業(yè)電話,應(yīng)時(shí)刻保持待機(jī)狀態(tài),嚴(yán)禁打私人電話或長時(shí)間占用電話。

  6、機(jī)房的設(shè)備由值班人員負(fù)責(zé)運(yùn)行操作、維護(hù)保養(yǎng)及巡視工作,無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入。

  7、外來人員進(jìn)入機(jī)房須填寫《工程部機(jī)房外來人員登記表》。

  8、發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象要及時(shí)處理和報(bào)告,并做好記錄。

  xx物業(yè)管理公司工程部

  20xx年x月xx日

文件管理制度14

  行政辦公用品管理制度

  第一章總則

  第一條目的

  為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要,推進(jìn)行政辦公物品的規(guī)范化管理,控

  制辦公費(fèi)用,本著節(jié)約高效的原則,特制訂本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

  公所用文具(文件夾、檔案袋),辦公自動化所需用的耗材(含U盤、數(shù)碼相機(jī)、硒鼓墨盒等)、辦公設(shè)備(含電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。

  第二章辦公用品的分類

  第三條行政辦公物品的分類

  行政辦公物品分三類:辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。

  1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上,在使用過程中保持原有的實(shí)物形態(tài),單位價(jià)值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。

  2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長,在使用過程中不易損耗,單位價(jià)值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。

  3、辦公用品是指使用期限較短,價(jià)值較低,在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。

  第三章行政辦公物品的管理職責(zé)

  第四條行政部的主要職責(zé):行政部是行政辦公物品的綜合管理部門,負(fù)責(zé)對

  行政辦公物品支出情況進(jìn)行監(jiān)督、控制,其管理職責(zé)主要包括:

  1、供應(yīng)商選擇及管理;

  2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控;

  3、年度。每月辦公物品開支計(jì)劃的編制、報(bào)批和執(zhí)行;

  4、行政辦公用品的'分配、調(diào)撥、維修和報(bào)廢;

  5、配合財(cái)務(wù)部對辦公物品進(jìn)行盤點(diǎn),建立行政辦公物品臺賬,負(fù)責(zé)

  日常維護(hù)和修理。

  第五條部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé):認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理制度;各

  部門有專人負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護(hù)、報(bào)廢與監(jiān)督記錄;合理調(diào)配本部門室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn);

  第六條資產(chǎn)使用人的主要職責(zé):應(yīng)該愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),合理使用辦公設(shè)備,由

  人力資源部協(xié)助負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工愛護(hù)國有資產(chǎn)意識,正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當(dāng),人為破壞,由使用人自行付費(fèi)維修,并報(bào)送人行部門進(jìn)行維修登記。

  第四章行政辦公物品采購

  第七條辦公用品采購

  1、行政部每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計(jì)劃、編制資金使用計(jì)劃,

  納入公司的全面預(yù)算,報(bào)公司財(cái)務(wù)部列入每月全公司資金計(jì)劃。

  2、行政部持相關(guān)票據(jù)根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷,費(fèi)用計(jì)入各部門

  的年度預(yù)算執(zhí)行臺賬。

  3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買,并由行政

  部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購進(jìn)。購進(jìn)消耗材料統(tǒng)一保管。

  第八條辦公類服務(wù)采購

  辦公類服務(wù)采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標(biāo)牌等服務(wù)類的采購。

  1、行政部進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢價(jià)后按程序選擇服務(wù)供應(yīng)商。

  2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后在

  公司行政部公布的服務(wù)供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。

  第九條辦公資產(chǎn)采購

  1、辦公資產(chǎn)采購計(jì)劃

  各部門歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時(shí),填寫《辦公物品申請表》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過并簽字后,提交行政部實(shí)施采購。

  2、實(shí)施采購

  行政部進(jìn)行貨比三家的辦法進(jìn)行詢價(jià)后,連同采購申請表和詢價(jià)后的采購報(bào)價(jià)單上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審批后方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票進(jìn)行購買。

  3、驗(yàn)收

  行政部匯總使用根據(jù)采購計(jì)劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細(xì)驗(yàn)收采

  購辦公資產(chǎn),驗(yàn)收完畢后填寫驗(yàn)收單并簽字確認(rèn),行政部和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理!掇k公物品申請表》和購物明細(xì)復(fù)印件由行政部統(tǒng)一保管。

  第五章辦公物品的管理

  第十條辦公用品的配發(fā)

  1、各部門指定一名專人負(fù)責(zé)本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。

  2、辦公用品按需領(lǐng)用,行政部負(fù)責(zé)辦理使用部門的領(lǐng)用手續(xù),認(rèn)真

  填寫文具領(lǐng)用登記單,并進(jìn)行臺賬登記,寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數(shù)量等。

  3、員工在公司內(nèi)部調(diào)動,其使用的辦公用品可以隨職位轉(zhuǎn)移帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理

  1、資產(chǎn)調(diào)撥

  部門與部門之間轉(zhuǎn)移辦公設(shè)備等資產(chǎn)必須填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》。必須嚴(yán)格按照審批順序執(zhí)行。審批順序:調(diào)出部門負(fù)責(zé)人—調(diào)入部門負(fù)責(zé)人—行政部確認(rèn)簽字后,方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。

  2、資產(chǎn)報(bào)廢

  由部門負(fù)責(zé)人填寫《資產(chǎn)報(bào)廢申請單》,報(bào)行政部。行政部會同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)損壞鑒定后,由行政部主管領(lǐng)導(dǎo)審批,審批后方可報(bào)廢。行政部和財(cái)務(wù)部門同時(shí)銷賬。有再使用價(jià)值的,由行政部收回統(tǒng)一維修、保管、再分配,資產(chǎn)臺賬做相應(yīng)調(diào)整。在報(bào)廢前,部門不得隨意丟棄,否則該部門按照其原值賠償,并按照公司相關(guān)規(guī)定處罰。

  3、資產(chǎn)的租用、出租和外借

 。1)公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用

  部門必須報(bào)公司行政部審批,行政部應(yīng)盡量考慮在公司內(nèi)部調(diào)配,調(diào)配的確有困難而且購買不經(jīng)濟(jì)合算的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可租用,租用手續(xù)由行政部統(tǒng)一辦理。

 。2)公司長期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行

  政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),對其中達(dá)到報(bào)廢條件的按相關(guān)制度辦理報(bào)廢手續(xù),對長期閑置的物品主動尋求外租,對今后沒有使用價(jià)值的物品進(jìn)行出售。

  4、辦公資產(chǎn)的日常維護(hù)、維修

 。1)行政部是辦公資產(chǎn)日常維護(hù)、維修的責(zé)任部門。

  (2)行政部編制辦公資產(chǎn)維修計(jì)劃,并納入預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃。根據(jù)

  維修計(jì)劃對各部門辦公資產(chǎn)進(jìn)行檢查,按期進(jìn)行維護(hù),保證各物品正常工作。

 。3)各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時(shí),由部門負(fù)責(zé)人填寫《辦公設(shè)備

  維修申請表》報(bào)送行政部。不經(jīng)部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人而私自維修的,相關(guān)費(fèi)用行政部不予受理。

 。4)行政部接到申請單后,需對報(bào)修設(shè)備進(jìn)行鑒定,進(jìn)行相應(yīng)的維

  修、更換,一般性維修理應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)修理完畢,其他較為復(fù)雜的修理應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)修理完畢。維修完畢后及時(shí)登記《辦公設(shè)備維修記錄表》,資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

  (5)若聘請外部單位進(jìn)行維修,相關(guān)付款事項(xiàng)執(zhí)行資金支付程序。

文件管理制度15

  為規(guī)范學(xué)校文件簽發(fā)程序,提高工作效率,根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制xx學(xué)校文件簽發(fā)制度。

  一、以學(xué);?qū)W校黨總支名義向上級報(bào)送的重要報(bào)告、請示以及下發(fā)的涉及全局工作的指導(dǎo)性文件、決定、規(guī)定,經(jīng)有關(guān)處室(學(xué)部)根據(jù)校務(wù)會議或黨總支會討論決定的結(jié)論擬稿,處室(學(xué)部)領(lǐng)導(dǎo)審核,由校長或書記簽發(fā)。

  二、以學(xué)校名義向上級報(bào)送的有關(guān)單項(xiàng)性問題的報(bào)告和請示,下發(fā)的有關(guān)單項(xiàng)性工作的指示、規(guī)定、通知,經(jīng)有關(guān)處室、學(xué)部擬稿,處室、學(xué)部主管領(lǐng)導(dǎo)核稿,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。政策性較強(qiáng)的應(yīng)經(jīng)校長審閱。

  三、以辦公室名義上報(bào)、下發(fā)的文件、材料等,由辦公室主任簽發(fā)。會議通知一般由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后以辦公室名義下發(fā)。

  四、文件簽發(fā)前,一般先由辦公室主要負(fù)責(zé)人核實(shí)、校正文字。

  文件處理辦法

  為規(guī)范學(xué)校辦文制度,明確職責(zé)分工,提高工作效率,現(xiàn)對學(xué)校文件處理辦法作如下規(guī)定:

  一、收文處理

  收來文件由文書統(tǒng)一簽收、啟封、登記,并分類處理。

  1、傳閱文件。供了解、參考的文件,一般作傳閱處理。屬機(jī)密的傳閱范圍為規(guī)定范圍,普通文件傳閱范圍為處室、學(xué)部負(fù)責(zé)人以上干部,由辦公室負(fù)責(zé)送閱;其他干部自行到文書處閱讀。處室、學(xué)部負(fù)責(zé)人以上干部閱文后應(yīng)在文件處理單閱文簽名欄簽名。

  為加快文件傳閱速度,送閱文件一般應(yīng)在當(dāng)天閱讀完畢。傳閱文件送閱完畢,由文書統(tǒng)一歸檔。

  2、承辦文件。來文要求承辦、答復(fù)的作承辦文件處理。

  (l)涉及重大事項(xiàng)或幾個(gè)處室、學(xué)部協(xié)作承辦的文件,由辦公室送校主要領(lǐng)導(dǎo)閱示后,按領(lǐng)導(dǎo)批示處理;屬處室、學(xué)部職能范圍的.直接交處室、學(xué)部閱辦。

  (2)要求辦理時(shí)限在二日以內(nèi)的,作承辦急件處理。如遇主要領(lǐng)導(dǎo)外出的,由辦公室直接交處室、學(xué)部負(fù)責(zé)人閱辦。

  (3)處室、學(xué)部辦文完畢,需在文件處理單上填寫辦理結(jié)果,并交辦公室轉(zhuǎn)作傳閱文件。

  借閱收來文件,需填寫借閱單,并按時(shí)歸還辦公室。

  二、內(nèi)部文件處理

  黨總支會議、校務(wù)會議、校長辦公會議、行政會議、教職工代表大會和有關(guān)專項(xiàng)會議的記錄及全校各種工作計(jì)劃、總結(jié)、月工作行事歷等,均為內(nèi)部文件處理,記錄文件在年終統(tǒng)一交辦室歸檔。

  各處室、學(xué)部的學(xué)期(學(xué)年)工作計(jì)劃在每學(xué)期(學(xué)年)開學(xué)前交辦公室,處室、學(xué)部的學(xué)期(學(xué)年)工作小結(jié)(總結(jié))應(yīng)在學(xué)期(學(xué)年)結(jié)束前10天內(nèi)交辦公室匯總,由辦公室綜合整理后,作為學(xué)校學(xué)期(學(xué)年)工作計(jì)劃、總結(jié)、行事歷的附件歸檔。各處室(學(xué)部)的有關(guān)文件材料(一式三份)應(yīng)抄報(bào)辦公室。

  三、外發(fā)文件處理

  外發(fā)文件為本校上報(bào)、下發(fā)的請示、報(bào)告、批復(fù)、通知、公函、通報(bào)及信息簡報(bào)等。有關(guān)外發(fā)文件的審批程序按本校發(fā)文制度執(zhí)行。外發(fā)文件需發(fā)送本校有關(guān)處室、學(xué)部及領(lǐng)導(dǎo)的,由擬文處室或?qū)W部在擬文稿上注明,由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。各處室、學(xué)部外發(fā)文件由辦公室統(tǒng)一編號,并由辦公室視輕重緩急統(tǒng)一交總校文印室打印,各處室、學(xué)部負(fù)責(zé)文件的校對,辦公室負(fù)責(zé)除機(jī)密件外文件的封口、外發(fā)。文件外發(fā)前,辦公室應(yīng)再作一次校閱,若有誤差,及時(shí)收回更正。

【文件管理制度】相關(guān)文章:

文件管理制度11-19

安全文件檔案管理制度11-18

部門文件批復(fù)04-29

公司成立批復(fù)文件03-30

文件捆綁技術(shù)的方式07-23

工藝文件模板03-13

紅頭文件模板03-12

縣政文件審查備案規(guī)定09-08

處理coreldraw文件損壞的方法06-08

學(xué)校衛(wèi)生文件的工作條例10-03