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保密管理制度

時間:2025-11-17 17:55:04 管理制度 我要投稿

[合集]保密管理制度

  隨著社會一步步向前發(fā)展,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的保密管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

[合集]保密管理制度

保密管理制度1

  為了進一步加強公司涉密和非涉密移動存儲介質保密管理工作,確保內(nèi)部秘密事項的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守GJ秘密法》,結合公司實際,特制定本制度。

  第一條 本制度所稱移動存儲介質,是指移動硬盤、軟盤、優(yōu)盤、光盤、磁帶、存儲卡及其它具有存儲功能的各類介質。

  第二條 涉密移動存儲介質的管理,遵循“統(tǒng)一備案、跟蹤管理、集中報廢”的原則,嚴格控制發(fā)放范圍。

  第三條 各單位必須指定專人負責本部門涉密和非涉密移動存儲介質的日常管理工作。涉密移動存儲介質必須妥善保存。日常使用由使用人員保管,暫停使用的交由指定的專人保管。

  第四條 公司保密辦負責加強對涉密移動存儲介質的統(tǒng)一管理和非涉密移動存儲介質的指導、監(jiān)督、檢查。

  第五條 涉密移動存儲介質只能在涉密計算機和涉密信息系統(tǒng)內(nèi)使用,嚴禁涉密移動存儲介質在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計算機和個人計算機上使用。非涉密移動存儲介質嚴禁接入涉密計算機或涉密網(wǎng)絡,嚴禁直接或間接接入內(nèi)網(wǎng)。

  第六條 一般信息應用非涉密移動存儲介質存儲、攜帶、使用。涉密移動存儲介質應當存儲與之相對應密級的信息。A移動存儲介質只能存儲A級信息,A級移動存儲介質確需存儲B級信息時,應按A密級進行管理。

  第七條 使用涉密移動存儲介質應當在符合保密要求的辦公場所,確因工作需要帶出辦公場所的,B級的需經(jīng)使用部門主要負責人批準,A級的`需經(jīng)公司分管領導批準,報保密辦備案并采取嚴格的保密措施。嚴禁將涉密移動存儲介質借給外單位或轉借他人使用。

  第八條 攜帶涉密移動存儲介質外出,應使涉密移動存儲介質始終處于攜帶人的有效控制之下;攜帶絕密級信息的涉密移動存儲介質外出的,應保證二人以上同行。禁止攜帶存儲絕密級信息的涉密移動存儲介質參加涉外活動或出國(境);確因工作需要攜帶機密級、秘密級移動存儲介質出國(境)的,應當按照有關保密制度辦理批準攜帶出國(境)手續(xù)。

  第九條 涉密移動存儲介質嚴格按照保密管理要求,必須存放在公司保密辦。領取涉密移動存儲介質時,要辦理簽字手續(xù)。工作人員離開辦公場所時,必須將涉密移動存儲介質存入保密設備。

  第十條 每半年要對涉密和非涉密移動存儲介質進行一次清查、核對。若有混用的或涉密移動存儲介質丟失的,應及時查處。

  第十一條 涉密移動存儲介質在報廢前,應由使用部門進行信息清除處理。因介質損壞無法進行信息清除時,由部門領導簽署意見后,交公司保密辦銷毀。

  第十二條 涉密移動存儲介質的銷毀,由公司保密辦統(tǒng)一登記造冊,并填寫《涉密移動存儲介質銷毀登記表》,報經(jīng)分管領導批準后,由三人負責銷毀,任何個人不得擅自銷毀。

  第十三條 涉密和非涉密移動存儲介質使用、管理人員違反本制度,情節(jié)較輕的,由公司保密工作領導小組給予批評教育;情節(jié)嚴重、造成重大泄密隱患的,交相關部門依法處理。

保密管理制度2

  為認真貫徹《保密法》和《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》,確保開發(fā)區(qū)計算機網(wǎng)絡安全,制定本制度。

  一、計算機操作人員必須遵守國家有關法律,任何人不得利用計算機從事違法活動。

  二、接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機不得處理涉密資料,存有涉密文件的計算機要有專人管理,專人負責。

  三、凡涉密數(shù)據(jù)的傳輸和存貯均應采取相應的保密措施;錄有文件的移動存儲設備要妥善保管,嚴防丟失。

  四、嚴禁私自將存有涉密文件的.移動存儲設備帶出機關,因工作需要必須帶出機關的要經(jīng)領導批準,并有專人保管。

  五、使用電子文件進行網(wǎng)上信息交流,要遵守國家有關保密規(guī)定,不得利用電子文件傳遞、轉發(fā)或抄送涉密信息。

  六、各部門凡接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須安裝防病毒工具,進行實時監(jiān)控和定期殺毒。并指定專人定期對其部門計算機系統(tǒng)進行維護以加強防護措施。

  七、存有涉密文件的計算機如需送到機關外維修時,要將涉密文件拷貝后,對硬盤上的有關內(nèi)容進行必要的技術處理,外請人員到機關維修存有涉密文件的計算機,要事先征求有關領導批準,并做相應的技術處理,采取嚴格的保密措施,以防泄密。

  八、專用于存儲財務、人事、紀檢、監(jiān)察、辦案等資料和內(nèi)部文件的計算機由專人使用,并設置密碼,禁止訪問互聯(lián)網(wǎng)及及其他外部網(wǎng)絡系統(tǒng)。

  九、對重要數(shù)據(jù)要定期備份,防止因存儲介質損壞造成數(shù)據(jù)丟失,備份介質可用光盤、硬盤等方式,要妥善保存。

  十、計算機操作人員調離時要將有關資料、檔案、軟件移交有關人員,調離后對應該保密的內(nèi)容要嚴格保密。

保密管理制度3

  一、按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責”的原則,各科室在其職責范圍內(nèi),負責本科室計算機信息系統(tǒng)的安全和保密工作。

  二、明確一名分管領導負責本單位計算信息系統(tǒng)安全和保密工作,制定一個工作機構具體負責本單位計算機信息系統(tǒng)安全和保密綜合管理。

  三、計算機信息系統(tǒng)應當按照國—家—信—息安全等級保護的要求實行分類分級管理。

  四、計算機的使用保密管理應遵循以下要求:

  1、對所有計算機進行登記備案,定期核查;

  2、設置開機口令并定期更換,防止口令被盜;

  3、安裝防病毒等安全防護軟件,并及時進行升級;及時更新操作系統(tǒng)補丁程序;

  4、不得安裝、運行、使用與工作無關的軟件;

  5、嚴禁同一臺計算機既上互聯(lián)網(wǎng)又處理涉密信息。

  五、涉密計算機的使用保密管理應遵循以下要求:

  1、嚴禁與國際互聯(lián)網(wǎng)和非密設備連接,實行物理隔離,禁止一機兩用;

  2、禁止使用具有無線聯(lián)網(wǎng)功能的'硬件模塊、外圍設備、網(wǎng)絡交換等設備;

  3、不得擅自進行數(shù)據(jù)信息交換,確有需要的,須經(jīng)分管領導批準,履行登記手續(xù),并通過光盤刻錄的方式進行;

  4、初始配置涉密計算機時,應對硬盤進行格式化,操作系統(tǒng)初始化處理,落實安全保密防護措施,備案登記,并在顯著位置張貼相應的密級標識;

  5、不得擅自修改、刪除涉密計算機系統(tǒng)的保密防護措施和系統(tǒng)設定,嚴禁降低計算機密級或更改工作用途;

  6、涉密計算機應在指定辦公場所使用,未經(jīng)批準,不得變更辦公場所,甚至帶出辦公場所;

  7、涉密計算機必須設置bios密碼、開機密碼和屏幕保護密碼,且長度不得少于8個字符,并定期更換;

  8、涉密計算機及相關設備的維修要由專業(yè)人員來本單位維修,并指定專人現(xiàn)場監(jiān)督,嚴禁修理人員復制或讀取涉密信息,確需送外維修的應拆除涉密信息存儲部件;

  9、涉密計算機及相關設備不再使用或處理涉密信息時應及時將涉密信息存儲部件拆除并銷毀,嚴禁將涉密計算機出售、遺棄或贈送其他單位或個人。

保密管理制度4

  涉密載體保密管理制度的重要性不容忽視,主要體現(xiàn)在:

  1. 保護企業(yè)核心競爭力:保密制度能防止關鍵信息外泄,維護企業(yè)的.市場地位。

  2. 遵守法律法規(guī):確保企業(yè)在法律框架內(nèi)運作,避免因違規(guī)導致的法律風險。

  3. 維護企業(yè)聲譽:防止信息泄露引發(fā)的公關危機,保持企業(yè)良好形象。

  4. 保障員工權益:防止員工因信息泄露而遭受損失,增強員工的安全感和信任感。

保密管理制度5

  信息網(wǎng)絡機房管理制度

  1、信息網(wǎng)絡機房直接由院長管理,在院長和院辦室的領導下,負責制定全院信息化建設工作規(guī)劃和實施方案。

  2、信息網(wǎng)絡機房是醫(yī)院網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的儲存、交換中心、非本室工作人員嚴禁入內(nèi)。確需進入網(wǎng)絡機房參觀的非本室工作人員,必須經(jīng)醫(yī)院領導批準后方可入內(nèi)參觀,進入網(wǎng)絡機房后必須聽從網(wǎng)絡管理員的安排。

  3、網(wǎng)絡機房設備、門窗、水電暖安全每天檢查一次,并做好檢查記錄。

  4、網(wǎng)絡機房的`衛(wèi)生每天清潔一次。嚴禁在網(wǎng)絡機房內(nèi)吸煙。

  5、網(wǎng)絡機房工作人員不得在機房內(nèi)會客,不得將易燃、易腐蝕品帶入機房,不做與工作無關的事。

  6、機房工作人員離開時必須檢查電源、設備、嚴防人為事故的發(fā)生。

  7、建立健全和落實醫(yī)院信息化建設的各項管理規(guī)章制度,如信息網(wǎng)絡系統(tǒng)操作規(guī)程、升級、維護制度、安全檢查制度、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)應急制度。

  8、負責醫(yī)院管理信息網(wǎng)絡的維護工作,加強醫(yī)院信息系統(tǒng)網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)的安全性,確保其正常運行。

  9、負責醫(yī)院醫(yī)療信息的收集、傳遞和反饋,保證信息流通渠道的暢通。加強職工信息化知識技術培訓、提高全員信息化意識和信息技術應用水平。

  10、負責醫(yī)院門戶網(wǎng)站建設與管理,及時更新醫(yī)院網(wǎng)站。及時完成醫(yī)院下達的臨時性工作任務。

保密管理制度6

  1、保守國家秘密關系國家的安全和利益,是每位國家工作人員的義務和職責,各部室工作人員必須嚴守黨和國家的秘密,遵守保密守則,按照<保密法>規(guī)定程序依法辦事。

  2、單位工作人員必須做到:不該說的秘密,絕對不說;不該問的秘密,絕對不問;不該看的秘密,絕對不看;不該記錄的`秘密,絕對不記錄;不在非保密本上記錄秘密;不在私人通訊中涉及秘密;不在公共場所和家屬、子女,親友面前談論秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料;不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳達秘密事項;不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

  3,建立健全收發(fā)文制度,各部室要有專人負責履行文件登記、管理和清退工作,發(fā)現(xiàn)屬于國家秘級文件資料丟失、被竊、泄密時,必須立即報告,及時追查,力挽損失。

  4,各部門年終清退與本部門無關的并無保存價值的文件和一些刊物,必須進行銷毀或碎紙?zhí)幚恚坏蒙米猿鍪邸?/p>

  5、檔案專、兼職管理人員對秘密檔案材料應嚴加管理,嚴格傳遞、借閱手續(xù),如需借閱者,須經(jīng)分管領導批準,并在檔案閱覽室內(nèi)查閱,不準帶出檔案室,不準摘抄;檔案人員未經(jīng)批準,不得擅自擴大利用范圍,以確保檔案的安全。

  6、涉密計算機確定專人負責日常的應用管理。凡秘密數(shù)據(jù)的傳輸和存貯均應采取相應的保密措施,錄有涉密文件的移動存儲介質要妥善保管,嚴防丟失。

保密管理制度7

  1 范圍

  本制度規(guī)定了公司檔案保密管理方面的有關內(nèi)容及要求。

  本制度適用于公司檔案的保密管理。

  2 規(guī)范性引用文件

  下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

  中華人民共和國檔案法

  中華人民共和國檔案法實施辦法

  中華人民共和國保守秘密法

  3 職責

  3.1 山煤集團河曲能源有限公司綜合管理部負責檔案的保密工作。

  3.2 檔案管理人員和利用檔案人員均應嚴格遵守《中華人民共和國保守秘密法》,執(zhí)行檔案保密制度,忠于職守,增強安全保密觀念,認真做好檔案安全保密工作。

  3.3 檔案密級由立卷單位根據(jù)有關文件確定,檔案管理部門進行復核,密級的變更和解密必須按《中華人民共和國保守秘密法》和有關行政法律的規(guī)定辦理。

  4 管理內(nèi)容及規(guī)定

  4.1 檔案形成部門和管理部門人員要嚴守公司機密,不準隨意摘抄、傳播密級檔案內(nèi)容,不準私自復印涉密檔案材料。

  4.2 檔案管理部門在接收、保管、提供利用檔案時,按有關規(guī)定認真核對、簽字、登記、注銷,做到手續(xù)嚴格,賬目清楚。

  4.3 嚴格執(zhí)行檔案借閱制度,凡具有密級的檔案,必須經(jīng)分管領導簽字同意后方可調閱,限在檔案室內(nèi)查閱。未經(jīng)批準不準將密級檔案借出,不得隨意抄錄、復印、拍照、翻版。

  4.4 外單位來公司查閱和抄錄檔案時,應嚴格履行手續(xù),經(jīng)有關領導批準后方可查閱。

  4.5 檔案管理人員要有高度的.責任感,確保檔案的完整與安全,加強管理,防止丟失、泄密。

  4.6 檔案管理人員要嚴格執(zhí)行公司有關檔案管理規(guī)章制度,要做到不該說的絕對不說,不

  該記錄的不記,不在公共場所或親友中談論機密,不把機密檔案帶到有礙機密的場所。

  4.7 任何人未經(jīng)批準,不得私自將涉密檔案帶出檔案室,不得向外傳播涉密檔案內(nèi)容。

  4.8 利用者對所借檔案必須妥善保管,及時歸還,不得轉借他人,不準攜帶公出、探親訪友、出入公共場所。

  4.9 對保管期滿、失去保存價值的檔案文件要按規(guī)定進行鑒定后銷毀,不得以廢紙出售。

  4.10 檔案管理人員和查閱檔案者,不得有下列行為:

  4.10.1 擅自提供、抄錄、公布保密檔案;

  4.10.2 涂改、偽造保密檔案;

  4.10.3 損毀、丟失、出賣、倒賣保密檔案。

  4.11 發(fā)生失密、泄密和檔案被盜事件時,要立即報告主管領導、綜合部門,當事者要寫出書面報告。

  對違反保密規(guī)定、造成失泄密和被盜密者,應按其性質及情節(jié)給予嚴肅處理。

  5 檢查與考核

  5.1 本辦法的執(zhí)行情況由綜合管理部按相關的管理標準進行檢查、考核。

  5.2 凡違反保密制度和紀律,工作失職,丟失秘密文件,將視情節(jié)輕重,給予相應處分,直至追究刑事責任。

保密管理制度8

  1、嚴禁使用除光盤外的`移動存儲介質從連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上直接拷貝文件資料到涉密計算機上。

  2、涉密移動存儲介質要統(tǒng)一管理編號,要專人使用。

  3、私人移動存儲介質不能用于存儲處理涉密信息。

  4、涉密和非涉密移動存儲介質要堅持“統(tǒng)一購置統(tǒng)一標識嚴格登記集中管理”的要求,嚴禁公私交叉混用。

  5、涉密移動存儲介質出現(xiàn)故障不能正常工作時,務必由單位技術人員或保密部門指定的地點進行維修,修理時,使用人應在場監(jiān)督,防止數(shù)據(jù)被復制。

  6、嚴禁移動存儲介質在涉密計算機和非涉密計算機中交叉使用。

  7、銷毀涉密移動存儲介質務必送市文件資料銷毀中心銷毀。

保密管理制度9

  涉密網(wǎng)絡保密管理制度的重要性不言而喻。

  它是法律合規(guī)的必要條件,確保企業(yè)在遵守相關法律法規(guī)時,保護自身和客戶的信息安全。

  它能有效防止商業(yè)機密的泄露,維護企業(yè)的競爭優(yōu)勢。通過建立嚴格的.保密制度,可以增強員工的安全意識,減少因人為疏忽導致的信息泄露風險。

保密管理制度10

  一、保密范圍

  公司全體員工均應樹立保密意識,嚴格保守公司秘密。

  二、保密原則

  公司全體員工應遵守以下原則:不該說的,絕對不說;不該問的,絕對不問;不該看的,絕對不看;不該聽的,絕對不聽;不該記錄的,絕對不記錄。

  三、保密內(nèi)容與方法

  1、文件的保密環(huán)節(jié)包括其制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀等。

  2、保密文件劃分為三級,第一級為絕密,第二級為機密,第三級為秘密。

  (1)絕密

 、俟居嗅槍π缘母偁幉呗院陀媱;

  ②交易商有關資料;

 、凵形垂嫉墓べY福利和人事調整方案;

  ④其他絕密內(nèi)容。

  (2)機密

 、俟景l(fā)展規(guī)劃;

 、诠臼鹿收{查報告;

 、酃绢I導的人事檔案;

 、苌形垂嫉墓緳C構改革方案;

  ⑤員工個人的薪金;

 、奁渌麢C密內(nèi)容。

  (3)秘密

 、贈]有明確規(guī)定可以傳達的'公司辦公會議內(nèi)容;

  ②不宜對外單位公開的內(nèi)部規(guī)章;

 、凵形垂嫉娜耸绿幜P決定;

 、芷渌孛軆(nèi)容。

  3、保密文件的復制

  (1)保密文件的復制由董事長或主管副董事長批準;

  (2)復制保密文件,應派人在復制現(xiàn)場監(jiān)督;

  (3)保密文件的復制情況應予登記。

  4、保密文件的發(fā)出、傳遞、簽收、保管

  (1)發(fā)出保密文件應履行審批手續(xù),審批權限同保密文件的復制一致;

  (2)行政部經(jīng)理負責絕密文件的傳遞工作,其他保密文件的傳遞工作由秘書負責;

  (3)保密文件的接收人,應在接收記錄簿上簽收。接收人應對保密文件妥善保管,不得隨意在辦公桌上堆放,不得攜帶回家或公共場所;

  (4)經(jīng)批準由個人保存的記有秘密內(nèi)容的記錄本等應防止遺失。離職時,應清理交回公司。

  (5)絕密文件由行政部經(jīng)理直接保管,其他文件由行政部(檔案室)保管。

  5、保密文件的查詢和借閱,要嚴格履行審批制度,權限同保密文件的復制一致;

  6、保密文件的解密和銷毀

  (1)保密文件的解密有兩種形式,一是因正式公布而解;二是經(jīng)鑒定已喪失秘密特征而解密;

  (2)因公布而解密的,由保管人確認;

  (3)經(jīng)鑒定解密的,鑒定由保管人提出;

  (4)經(jīng)鑒定已喪失保存價值的秘密文件應銷毀;

  (5)解密與銷毀應報董事長批準

  (6)銷毀保密文件,應有兩個監(jiān)銷人,并制作銷毀記錄。

  四、處罰

  違反本規(guī)定的,公司將據(jù)《人事管理制度》,視情節(jié)輕重,對責任人予以處罰。

保密管理制度11

  第一條為切實維護物業(yè)管理有限公司的商業(yè)利益,強化廣大員工的保密意識,避免因故意或無意泄密給公司正常經(jīng)營活動所造成的負面影響,特制訂本制度。

  第二條保密工作由行政與人力資源部負責日常工作。

  第三條公司各職能部門和所屬公司的主管領導負責本單位的保密工作。

  第四條企業(yè)秘密的范圍和保密措施:

  (一)范圍:凡影響公司商業(yè)利益和長遠發(fā)展,不宜對外宣揚的事項、信息,均屬商業(yè)秘密。

  1、公司未公開的重要經(jīng)營活動策劃方案;

  2、公司財務資料;

  3、大宗采購的有關事宜;

  4、項目招投標的;

  5、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報告及重要會議記錄;

  6、不宜對外的員工分配方案;

  7、生產(chǎn)流程、獨創(chuàng)技術;

  8、公司內(nèi)部會議與會人員的觀點、意見及決策過程;

  9、其它根據(jù)經(jīng)營需要確定的保密事項。

  (二)企業(yè)秘密密級的劃分及確定

  公司秘密依據(jù)泄露后給公司利益帶來的損失程度分為:'a密級'、'b密級'、'c密級'三級。

  1、a密級是公司最重要的秘密,泄露后會使公司的權利和利益遭受特別嚴重的損失;

  2、b密級是公司重要的秘密,泄露后會使公司權利和利益受到嚴重損害。

  3、c密級是公司一般的秘密,泄露后會使公司權利和利益受到損害。

  企業(yè)秘密密級確定由該項工作的主管單位負責。

  (三)保密措施

  1、密件應明確標明'單位名稱+密級',保密期限一般為一年,如需延長要加以說明;

  2、公司各級組織及員工都有保守企業(yè)秘密的義務;

  3、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由相應行政辦公部門專職人員執(zhí)行,并采用相應的保密措施;

  4、對于涉及公司秘密的文件、資料和其它物品,非經(jīng)主管領導或擬制單位批準,不得擅自復制和摘抄;收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;在設備完善的保險裝置中保存;

  5、流轉過程中的文件需要加強控制,有關人員簽署意見的文件面單,不得讓與流轉環(huán)節(jié)無關人員接觸,領導簽署意見的面單不得復印(本人、上級要求除外),對外聯(lián)系工作要通過正式文件、函件,不得展示文件流轉面單;

  6、在對外交往與合作中需要提供秘密事項的,應當事先經(jīng)主管領導批準;

  7、不準在私人交往和公共場所談論公司企業(yè)秘密,不準在未采取保密措施的'通訊中泄露和傳遞企業(yè)秘密;

  8、涉及公司秘密的文件、資料和其它物品使用完畢后,或交檔室存檔,或進行銷毀;

  9、公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告主管領導的有關部門,該領導和有關部門應立即做出處理。

  第五條關于文件的傳遞

  (一)文件傳遞人

  1、公司各類文件的傳遞人,必須是本公司員工,不得將文件交給外單位人員傳遞。

  2、公司的文件傳遞人主要包括公司辦文員、各部門辦文員和經(jīng)手人。

  (二)上行文和下行文的傳遞

  1、上行文和下行文均分為兩類,公司內(nèi)上行文、下行文和公司外上行文、下行文。

  2、上行文的傳遞:公司內(nèi)上行文即按照公司辦文規(guī)定提請上級批示的有關文件應區(qū)分類別,由公司的文件傳遞人傳遞;公司外上行文即上報政府主管部門和上級公司的文件,原則上只能由公司辦文員傳遞,特殊情況下,可由公司經(jīng)手人傳遞。

  3、下行文的傳遞:公司內(nèi)下行文即公司經(jīng)理所做的批示、公司下發(fā)的文件由公司的文件傳遞人傳遞;經(jīng)由辦公自動化系統(tǒng)下發(fā)的文件只能由公司辦文員和文件打印管理員操作發(fā)布;公司外下行文即政府主管部門和上級公司的批示、文件,只能由公司辦文員傳遞。

  4、在傳遞文件時,傳遞人應做好登記交接。

  第六條關于文件信息的披露

  1、文件傳遞人和文件簽閱人,不得向無關人員特別是公司外人員披露文件的任何內(nèi)容。

  2、在接受問詢、需要披露文件內(nèi)容時,文件傳遞人、文件簽閱人和經(jīng)手人只能將公司或部門的決定結果答復有知情權的問詢?nèi)?任何人不得將無關的內(nèi)容(包括作決定的過程、參與決策的各級人員的相同或不同意見等)在回復時透露給問詢?nèi)。絕對禁止未經(jīng)授權或批準將除結果之外的任何文件給問詢?nèi)嘶虿幌嚓P的人員。

  3、在答復問詢?nèi)嘶蛘埵救藭r,可以口頭答復,也可以書面回復;書面回復時,須報有權審批人審批,并加蓋公司或部門業(yè)務聯(lián)系章。

  第七條各單位要嚴格執(zhí)行保密紀律,指定專人負責保密工作,并定期檢查,堵塞失密漏洞。一旦發(fā)現(xiàn)失密應立即制止,采取補救措施,并及時上報公司對于造成失密的單位和個人根據(jù)情節(jié)依紀嚴肅處理。

  第八條各單位要通過多種手段,經(jīng)常性地開展保密紀律教育,特別要利用正、反兩個方面的事例加強保密紀律教育。

  第九條對嚴格遵守保密規(guī)定,在防范失竊密中做出突出成績者,應給予獎勵。獎勵由行政與人力資源部提出,總經(jīng)理辦公會議決定。

  第十條本規(guī)定由公司行政與人力資源部負責解釋。

  第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

保密管理制度12

  為保守秘密,防止泄密問題的發(fā)生,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、國家保密局《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》,結合本單位實際,制定本制度。

  一、計算機網(wǎng)絡信息安全保密管理規(guī)定

  (1)為防止病毒造成嚴重后果,對外來光盤、軟件要嚴格管理,堅決不允許外來光盤、軟件在公安專網(wǎng)計算機上使用。

  (2)接入公安專網(wǎng)的計算機嚴禁將計算機設定為網(wǎng)絡共享,嚴禁將機內(nèi)文件設定為網(wǎng)絡共享文件。

  (3)為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡病毒的侵襲,接入公安專網(wǎng)的計算機一律安裝殺毒軟件,并要定時對殺毒軟件進行升級。

  (4)禁止將保密文件存放在網(wǎng)絡硬盤上。

  (5)禁止將涉密辦公計算機擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。(6)保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱傳遞和報送,嚴禁保密級別在秘密以上的材料通過警綜平臺傳遞和報送。

  (7)涉密計算機嚴禁直接或間接連接國際互聯(lián)網(wǎng)和其他公共信息網(wǎng)絡,必須實行物理隔離。

  (8)要堅持“誰上網(wǎng),誰負責”的原則,各部門要有一名領導負責此項工作,信息上網(wǎng)必須經(jīng)過所領導嚴格審查,并經(jīng)主管領導批準。

  (9)國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

  (10)在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

  (11)應加強對上網(wǎng)人員的保密意識教育,提高上網(wǎng)人員保密觀念,增強防范意識,自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

  (12)涉密人員在其它場所上國際互聯(lián)網(wǎng)時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網(wǎng)絡新聞上發(fā)布、談論和傳播國家秘密信息。使用電子函件進行網(wǎng)上信息交流,應當遵守國家保密規(guī)定,不得利用電子函件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

  (13)嚴禁互聯(lián)網(wǎng)計算機接入公安專網(wǎng)。

  (14)嚴禁公安業(yè)務計算機接入互聯(lián)網(wǎng)。

  二、涉密存儲介質保密管理規(guī)定

  (1)涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及u盤等。

  (2)存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉借他人,存放在本單位指定的密碼柜中。

  (3)需歸檔的涉密存儲介質,因及時歸檔。

  (4)各部門負責管理其使用的各類涉密存儲介質,應當根據(jù)有關規(guī)定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應密級的文件進行分密級管理,嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續(xù),不能降低密級使用。

  (5)涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露,由各涉密部門負責人負責。需外送維修的,要經(jīng)領導批準,到國家保密主管部門指定的維修點維修,并有保密人員在場。

  (6)不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告,由所領導批準后,交保密辦公室負責銷毀。

  三、計算機維修維護管理規(guī)定

  (1)涉密計算機和存儲介質發(fā)生故障時,應當向所信息中心提出維修申請,經(jīng)批準后到指定維修地點修理,一般應當由本局內(nèi)部維修人員實施,須由外部人員到現(xiàn)場維修時,整個過程應當由有關人員全程旁站陪同,禁止外來維修人員讀取和復制被維修設備中的涉密信息,維修后應當進行保密檢查。

  (2)凡需外送修理的涉密設備,必須經(jīng)保密小組和主管領導批準,并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

  (3)高密級設備調換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應的設備轉移和降密記錄。

  (4)由局保密委員會指定專人負責辦公室計算機軟件的安裝和設備的`維護維修工作,嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

  四、用戶密碼安全保密管理規(guī)定

  (1)用戶密碼管理的范圍是指辦公室所有涉密計算機所使用的密碼。

  (2)機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責,秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

  (3)密碼必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成,秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符,機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過60天。

  (4)秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴禁將自用密碼轉告他人;若工作需要必須轉告,應請示所保密委員會負責人認可。

  五、涉密電子文件保密管理規(guī)定

  (1)涉密電子文件是指在計算機系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機密、秘密和內(nèi)部的文件、圖紙、程序、數(shù)據(jù)、聲像資料等。

  (2)電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

  (3)各涉密部門自用信息資料由本部門管理員定期做好備份,備份介質必須標明備份日期、備份內(nèi)容以及相應密級,嚴格控制知悉此備份的人數(shù),做好登記后進保密柜保存。

保密管理制度13

  1、總則

  1.1為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

  1.2公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定程序確定,在必須時間內(nèi)只限必須范圍的人員知悉的事項,包括但不限于技術秘密和其他商業(yè)機密。技術秘密是指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且企業(yè)采取保密措施的非專利技術和技術信息。技術秘密包括但不限于:技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電,等等。其他商業(yè)秘密,包括但不限于:客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道等。

  1.3公司全體職員都有保守公司秘密的義務。接觸到企業(yè)商業(yè)秘密的高級員工,例如:管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負有個性的職責。

  1.4公司保密工作,實行既確保秘密又便利工作的方針。

  2、保密范圍和密級確定

  2、1公司秘密包括本制度第1、2項規(guī)定的范圍以及下列秘密事項:

  1)公司重大決策中的秘密事項。

  2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

  3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

  4)公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

  5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

  6)公司職員人事檔案,工資性、勞務性收人及資料。

  7)其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。

  一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

  2.2公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

  絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受個性嚴重的損害;

  機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害;

  秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受損害。

  2.3公司秘級的'確定:

  1)公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權益和利益的重要決策文件、技術資料為絕密級;

  2)公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營狀況為機密;

  3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收人、尚未進人市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

  2、4屬于公司秘密的文件、資料,應當依據(jù)本制度規(guī)定標明密級,并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期,一般與密級相對應,特殊狀況外標明。保密期限屆滿,自行解密。

  3、公司保密措施

  3.1屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密。

  3.2對于密級文件、資料和其他物品,務必采取以下保密措施:

  1)非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準,不得復制和摘抄;

  2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;

  3)在設備完善的保險裝置中保存。

  3.3屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀,由公司指定專門部門負責執(zhí)行,并采用相應的保密措施。

  3.4在對外交往與合作中需要帶給公司秘密事項的,應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。

  3.5具有屬于公司秘密資料的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

  1)選取具備保密條件的會議場所;

  2)根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;

  3)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件;

  4)確定會議資料是否傳達及傳達范圍。

  3.6不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準透過其他方式傳遞公司秘密。

  3.7公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告綜合管理部;綜合管理部接到報告,應立即作來源理。

  3.8出現(xiàn)下列狀況之一者,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失:

  1)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的;

  2)違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章帶給公司秘密的;

  3)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

  3.9公司與全體員工簽訂《員工保守商業(yè)秘密協(xié)議書》,《員工保守商業(yè)秘密協(xié)議書》以書面形式簽訂,協(xié)議附后。

  3.10在保密合同有效期限內(nèi),員工應履行下列義務:

  1)嚴格遵守本企業(yè)保密制度,防止泄漏企業(yè)技術秘密;

  2)不得向他人泄漏企業(yè)技術秘密;

  3)非經(jīng)公司書面同意,不得利用該技術秘密進行生產(chǎn)與經(jīng)營活動,不得利用技術秘密進行新的研究和開發(fā):

  3.11對高級員工實行“競業(yè)限制”制度,限制管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書等高級員工的以下行為:

  1)自行設立與本公司競爭的公司;

  2)就職于本公司的競爭對手;

  3)在競爭企業(yè)中兼職;

  4)引誘企業(yè)中的其他員工辭職;

  5)引誘企業(yè)的客戶脫離企業(yè);

  6)在離職后,與企業(yè)進行競爭的其他行為。

  3.12涉及公司商業(yè)秘密的合作、代理、交易合同或協(xié)議,均需設置“保密條款”,對合同對方增設保密義務!氨C軛l款”應當包含以下資料:

  1)明示合同所涉及的需要保密的商業(yè)秘密范圍;

  2)合同對方以及合同對方的任何員工、代理人均受保密條款的約束;

  3)受約束的保密義務人在未經(jīng)許可的狀況下,不可將商業(yè)秘密透露給任何第三方或用于合同目的以外的用途;

  4)受約束的保密義務人不可將內(nèi)含保密信息的資料、文件、實物等攜帶出保密區(qū)域;

  5)保密義務人不可在對外理解訪間或者與任何第三方交流時涉及合同規(guī)定的商業(yè)秘密資料;

  6)不相關的員工不可接觸或了解商業(yè)秘密;

  7)保密信息應當在合同終止后交還;

  8)保密期限在合同終止后仍然持續(xù)有效;

  9)違反保密義務的,應當承擔明確的違約職責。

  4、附則

  本制度的解釋權屬于綜合管理部。

  本制度自發(fā)布之日起施行。

保密管理制度14

  第一條本制度所稱的計算機外存儲器,是指可移動的計算機信息存儲器,包括計算機的軟盤、U盤、光盤等。

  第二條處理涉密信息的計算機外存儲器,必須定密。其定密的法定程序與紙介質的秘密文件資料定密方法相同。其密級按所存儲信息的最高級確定標志。

  第三條涉密信息原則上不存儲在計算機硬盤上。存儲于外存儲器上的重要涉密信息必須進行備份,備份盤與正式盤同等管理。

  第四條存儲涉密信息的外存儲器,應在顯眼位置貼上或標明“絕密”、“機密”、“秘密”等密級的記號,標明“嚴禁拷貝”字樣,并按相應的密級文件進行管理。

  第五條存儲過涉密信息的外存儲器,不得降低密級使用,不得與存儲普通信息的外存儲器混用。

  第六條新啟用存儲涉密信息的外存儲器或使用外來外存儲器,必須進行安全檢查和殺病毒處理。

  第七條由單位的“計算機信息系統(tǒng)保密管理員”負責管理,不使用時應放置電腦密碼文件柜內(nèi),不得隨意丟放。

  第八條重要的涉密信息存儲采用磁盤信息加密技術。磁盤信息加密技術可分為文件名加密、目錄加密、程序加密、數(shù)據(jù)庫加密和整盤加密等,具體應用可視磁盤信息的保密強度要求而定。

  第九條涉密的外存儲器原則上不得外借,確需借閱某些文件、資料時,應經(jīng)主管領導批準,辦理登記手續(xù)。外借使用專用的外借盤,外借盤要標明“嚴禁拷貝”字樣,借閱的文件、資料內(nèi)容由負責保管的保密員拷貝到外借盤上。歸還的'外借盤除辦理歸還手續(xù)外,還要及時清除盤內(nèi)的文件、資料,并對磁盤進行殺病毒處理。

  第十條涉密磁盤信息清除采用交流消磁法?墒褂脟矣嘘P部門研制的磁盤消磁設備消磁,以防涉密信息泄露。

  第十一條涉密的外存儲器銷毀要經(jīng)主管領導批準,并進行注銷登記,可采用軟盤、光盤粉碎機碾碎或敲爛后丟進焚化爐熔化。如果本單位沒有條件進行處理的,應集中交到保密工作部門進行處理。

  第十二條對違反保密制度,丟失外存儲器造成泄密的,將依照保密法規(guī)追究有關人員的責任。

保密管理制度15

  1、目的

  為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于集團各公司所有員工。

  3、保密原則

  公司全體員工應遵守以下原則:不該說的,絕對不說;不該問的,絕對不問;不該看的,絕對不看;不該聽的,絕對不聽;不該記錄的,絕對不記錄。

  4、保密內(nèi)容與方法

  4、1文件的'保密環(huán)節(jié)包括其制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀等。

  4、2保密文件劃分為三級,第一級為絕密,第二級為機密,第三級為秘密。

  4、2、1絕密

 、俟居嗅槍π缘母偁幉呗院陀媱;

 、诮灰咨逃嘘P資料;

 、凵形垂嫉墓べY福利和人事調整方案;

  ④其他絕密內(nèi)容。

  4、2、2機密

 、俟景l(fā)展規(guī)劃;

 、诠臼鹿收{查報告;

  ③公司領導的人事檔案;

 、苌形垂嫉墓緳C構改革方案;

 、輪T工個人的薪金;

  ⑥其他機密內(nèi)容。

  4、2、3秘密

  ①沒有明確規(guī)定可以傳達的公司辦公會議內(nèi)容;

 、诓灰藢ν鈫挝还_的內(nèi)部規(guī)章;

 、凵形垂嫉娜耸绿幜P決定;

 、芷渌孛軆(nèi)容。

  4、3保密文件的復制

  4、3、1保密文件的復制由相關領導批準;

  4、3、2復制保密文件,應派人在復制現(xiàn)場監(jiān)督;

  4、3、3保密文件的復制情況應予登記。

  4、4保密文件的發(fā)出、傳遞、簽收、保管

  4、4、1發(fā)出保密文件應履行審批手續(xù),審批權限同保密文件的復制一致;

  4、4、2絕密文件的傳遞工作由公司指定專人負責;

  4、4、3保密文件的接收人,應在接收記錄簿上簽收。接收人應對保密文件妥善保管,不得隨意在辦公桌上堆放,不得攜帶回家或公共場所;

  4、4、4經(jīng)批準由個人保存的記有秘密內(nèi)容的記錄本等應防止遺失。離職時,應清理交回公司。

  4、4、5絕密文件由公司領導指定專人負責保管,其他文件由行政部(檔案室)保管。

  5、保密文件的查詢和借閱,要嚴格履行審批制度,權限同保密文件的復制一致。

  6、保密文件的解密和銷毀

  6、1保密文件的解密有兩種形式,一是因正式公布而解;二是經(jīng)鑒定已喪失秘密特征而解密;

  6、2因公布而解密的,由保管人確認;

  6、3經(jīng)鑒定解密的,鑒定由保管人提出;

  6、4經(jīng)鑒定已喪失保存價值的秘密文件應銷毀;

  6、5解密與銷毀應報公司領導批準;

  6、6銷毀保密文件,應有兩個監(jiān)銷人,并制作銷毀記錄。

  7、違反本規(guī)定的,公司將據(jù)《獎懲管理制度》,視情節(jié)輕重,對責任人予以處罰。

  8、財務部、法務部另有規(guī)定從其規(guī)定。

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